去年賬上怎么做的?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
去年申報了未開票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師好,我們企業(yè)補了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務(wù)與財務(wù)報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報增值稅了,這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業(yè)務(wù)收入和利潤表收入,年終匯算時怎么填報表,銷售的固定資產(chǎn)填年報的那里
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
請問,給實習(xí)生申報勞務(wù)報酬時,系統(tǒng)會扣除60000元的費用嗎?還是需要他們匯算時在扣除呢
提取盈余公積繳納個人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個原單價是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個工程項目,確認收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認收入300萬的時候,對應(yīng)的成本是按工程項目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個體戶是不是不用報個稅呢?不用再自然人扣繳端報是嗎?
老師公司是簡易計稅收到對方開的3個點的專票可以進行進項抵扣嗎?
去年沒做這筆收入,老板賣了車沒和財務(wù)說
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借利潤分配未分配利潤,貸固定資產(chǎn)清理。
稅務(wù)局讓從出售車那個月更正增值稅申報表,做未開票收入,一直更正到現(xiàn)在,可是更正了增值稅申報表,和財務(wù)報表對不上,我不知道去年財務(wù)報表這塊怎么操作
不一致的,忽略就行。匯算清繳的時候納稅調(diào)增。
那你沒有做賬務(wù)處理,賬務(wù)處理是做到了今年。
是呢,我賬做到今年
除了更正增值稅申報表還更正了所得稅匯算表,會提示這,
一毫米賬務(wù)處理做到今年,然后在納稅調(diào)整明細表里面去填寫,你怎么去主表里面直接填寫的。
你匯算清繳填寫錯了,去修改去吧。
老師,是不是我不該寫到營業(yè)外收入里,
是的,不應(yīng)該填寫到這里的。在納稅調(diào)整明細表里面去調(diào)增。
好的,這就是所說的調(diào)表不調(diào)帳是吧?更正年報表得稅務(wù)申請,明天打開表了我試試,謝謝老師
調(diào)表不調(diào)賬,這個是賬上不需要做處理。然后調(diào)整的是匯算表格。
這個業(yè)務(wù)是調(diào)表也得調(diào)賬 可以