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老師,今年稅務(wù)比對公司出售車未申報收入,更正去年增值稅申報表,并補交增值稅附加稅企業(yè)所得稅,滯納金,那我這賬怎么處理?財務(wù)報表和利潤表對不上

2024-07-14 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-14 11:12

去年賬上怎么做的?

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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 11:13

去年沒做這筆收入,老板賣了車沒和財務(wù)說

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:16

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借利潤分配未分配利潤,貸固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 11:19

稅務(wù)局讓從出售車那個月更正增值稅申報表,做未開票收入,一直更正到現(xiàn)在,可是更正了增值稅申報表,和財務(wù)報表對不上,我不知道去年財務(wù)報表這塊怎么操作

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:20

不一致的,忽略就行。匯算清繳的時候納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:20

那你沒有做賬務(wù)處理,賬務(wù)處理是做到了今年。

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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 11:25

是呢,我賬做到今年

是呢,我賬做到今年
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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 11:26

除了更正增值稅申報表還更正了所得稅匯算表,會提示這,

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:26

一毫米賬務(wù)處理做到今年,然后在納稅調(diào)整明細表里面去填寫,你怎么去主表里面直接填寫的。

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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:26

你匯算清繳填寫錯了,去修改去吧。

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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 11:32

老師,是不是我不該寫到營業(yè)外收入里,

老師,是不是我不該寫到營業(yè)外收入里,
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齊紅老師 解答 2024-07-14 11:35

是的,不應(yīng)該填寫到這里的。在納稅調(diào)整明細表里面去調(diào)增。

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快賬用戶7298 追問 2024-07-14 14:33

好的,這就是所說的調(diào)表不調(diào)帳是吧?更正年報表得稅務(wù)申請,明天打開表了我試試,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-14 14:36

調(diào)表不調(diào)賬,這個是賬上不需要做處理。然后調(diào)整的是匯算表格。

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齊紅老師 解答 2024-07-14 14:37

這個業(yè)務(wù)是調(diào)表也得調(diào)賬 可以

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去年賬上怎么做的?
2024-07-14
你好;? ? ?是的。 都要補做賬 和修改申報表的? ? 可以直接12月里面去改。? ?在按 修改的 數(shù)據(jù)來報21年年報處理? ?
2022-02-18
不會的 紅沖收入 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
同學(xué)你好 匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
2023-02-27
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