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出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行

2025-07-22 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-22 10:01

你好,填寫到14行免稅項目這

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:05

賬務(wù)上跨年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄如何寫呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:06

借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:07

可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:08

可以的這個直接做到今年的成本

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:08

還是說主營業(yè)務(wù)成本要換成以前年度損益調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:15

不需要的,直接做在今年就可以的這個

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:17

好的,那我直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出到成本里面了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:17

可以的這個操作時沒有問題的

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:18

還有一個問題,老師,就是我退回稅局的稅款和申請稅款是同時操作的,那我賬務(wù)上怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:19

沖減當(dāng)時收到的退稅分錄啊

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:22

當(dāng)時收到退稅的分錄有好幾筆,我可以做一筆沖減嗎(因為一筆里面有符合條件的退稅),然后再正常做一筆申請退稅的分錄,總的的兩筆分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:23

可以的,這個分錄時可以的

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快賬用戶6909 追問 2025-07-22 10:25

進(jìn)項轉(zhuǎn)出在增值稅7月份所屬期申報的,賬務(wù)上分錄也需要在7月份操作的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:26

是的,就8月15之前申報就可以到時候

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你好,填寫到14行免稅項目這
2025-07-22
外貿(mào)企業(yè)出口免稅貨物,對應(yīng)的進(jìn)項稅額不能用于抵扣,需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》的第 14 欄 免稅項目用。 計算出應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額后,將其填入該欄次。
2025-08-07
你好填寫到第14行這里
2025-08-07
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2025-07-11
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2025-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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