你好,填寫到14行免稅項目這
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,一,采購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額730萬元,二,從小規(guī)模納稅人購進(jìn)零配件取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款800萬元,增值稅24萬元,三,支付水電費取得增值稅專用發(fā)票注明幾歲稅額120萬元,四,進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動機。幾歲稅額120萬元,四,進(jìn)口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動機支付貨價800萬元,支付運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸費用和保險費共計80萬元,支付賣方傭金20萬元,5,采用分期收款方式銷售200輛中型商用客車,不含稅銷售額共計3600萬元,合同規(guī)定本月收回50%貨款,其余款項下月收回,由于購貨方資金緊張,實際收到貨款1500萬元六,銷售800輛a牌小轎車開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款12000萬元,七,將4輛自產(chǎn)a排小轎車獎勵給做出突出貢獻(xiàn)的科研人員。注:發(fā)動機關(guān)稅稅率為20%。計算,一,該企業(yè)各個業(yè)務(wù)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,2,計算該企業(yè)各個應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項稅額,三計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額。
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國外,報關(guān)單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報過出口退稅管理,也進(jìn)行了退稅。藍(lán)字發(fā)票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務(wù)無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行
出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報關(guān),實際貨值+運費200=總的600,報關(guān)貨值400元(含運費),25.7修改了銷項票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項轉(zhuǎn)出填寫在增值稅附表二哪一行
員工個人所得稅申報時間 ?什么情況下退個人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計算
請問一下老師,公司向股東借錢,之后這個錢沒有還轉(zhuǎn)為實收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請問一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開票,這樣可以給他河北公司開票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機,我都按了10年計提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒計提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個圖片是開千克還是卷啊
老師請問同一個老板注冊了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個一臺挖掘機,用挖機干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開具發(fā)票,這個要怎么處理
請問老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請退回公司賬戶了,但增值稅申報表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個表才能平呢?
請問,銷項能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時酒款和運費一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運費是單獨的發(fā)票,并且運費是運輸公司來的,這個運費要如何記帳呢,是計入酒的成本還是運費?
賬務(wù)上跨年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄如何寫呢
借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這樣嗎
可以的這個直接做到今年的成本
還是說主營業(yè)務(wù)成本要換成以前年度損益調(diào)整呢
不需要的,直接做在今年就可以的這個
好的,那我直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出到成本里面了
可以的這個操作時沒有問題的
還有一個問題,老師,就是我退回稅局的稅款和申請稅款是同時操作的,那我賬務(wù)上怎么做分錄呢
沖減當(dāng)時收到的退稅分錄啊
當(dāng)時收到退稅的分錄有好幾筆,我可以做一筆沖減嗎(因為一筆里面有符合條件的退稅),然后再正常做一筆申請退稅的分錄,總的的兩筆分錄
可以的,這個分錄時可以的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出在增值稅7月份所屬期申報的,賬務(wù)上分錄也需要在7月份操作的吧
是的,就8月15之前申報就可以到時候