那個(gè)是不含稅金額*稅率,直接開在發(fā)票里邊
你好 請(qǐng)問(wèn)我們供應(yīng)商開票加10個(gè)點(diǎn) 那是按照加點(diǎn)后作為不含稅金額開票嗎 比如我未稅10塊錢 開票加10個(gè)點(diǎn) 那開票的不含稅金額就是11塊嗎 加上13個(gè)點(diǎn)稅金1.43就是總金額是12.43元?
一般所說(shuō)的加收稅點(diǎn)是以開票的含稅金額為基礎(chǔ)還是不含稅金額為基礎(chǔ)乘以加收的稅
老師,能給我解釋下什么是稅點(diǎn)?這個(gè)稅點(diǎn)是加在哪個(gè)金額上?供應(yīng)商提供的不含稅,報(bào)價(jià)是100萬(wàn),稅率是13%,專票,他要求加6%的稅點(diǎn),那發(fā)票上的不含稅金額就是106,稅率就是106??13%=13.78,可以這樣理解嗎?
老師,對(duì)方要開票金額含稅30萬(wàn),按7%的稅點(diǎn)收取,是含稅30萬(wàn)??7%還是不含稅30?1.13??7%呢?
老師,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,開票加稅點(diǎn)6個(gè)點(diǎn),是在不含稅的金額上加還是在含稅的金額上加。
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬(wàn),給中介傭金20萬(wàn),但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬(wàn),但是經(jīng)過(guò)比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬(wàn),按照收入5%,只能確認(rèn)50萬(wàn)的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購(gòu)買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎