同學(xué)你好 是不含稅的乘以7%
例題三, 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額30萬不應(yīng)該是含稅金額,要脫稅計算的嗎,答案是直接用30??稅率了,為什么
小規(guī)模開普票超30萬,是按不含稅金額征收還是含稅金額/1.03征稅
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超30萬,是含30萬嗎?30萬是含稅還是不含稅的,是發(fā)票中不含3%的金額嗎?還是價稅合計數(shù)開票不超30萬
請問老師 合同金額737萬,第三方要開票給下游,稅率13%,我們開6個點的專票給中間方,我們公司和中間方,有7個點的稅差,這7個點的稅差怎么算啊?直接用737萬除以1.13變?yōu)椴缓惤痤~ 再用737萬乘以1.07變?yōu)?個點含稅的金額嗎?
請問下我們7-8月小規(guī)模開的不含稅金額超過了20萬,沒有超過30萬,但是7-9月不含稅金額超過了30萬(含9月的一般納稅人開的),這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎?還是7-9月的都要交稅呢
老師,企稅年度匯算有納稅調(diào)增,調(diào)增部分是永久差異這樣會計里的利潤總額和應(yīng)納稅所得額就出現(xiàn)了差異,請問要怎么處理呢,賬里還是按照調(diào)增之前的來嗎
你好,請問這種報告書是屬于審計嗎?
老師,公司中標(biāo)了一個新項目,要交中標(biāo)費用,已經(jīng)交了,用銀行卡付的,有發(fā)票,這個怎么做賬,要不要計提
你好,主營業(yè)務(wù)收入,之前收的,現(xiàn)在退給別人,是借主營業(yè)務(wù)收入借方,還是貸方的負(fù)數(shù)呢
公司租用員工的車輛,每個月800的租金,然后按月申報個稅,費用可以按年支付嗎?還是必須要按月支付
老師,公司和其他公司打官司贏了,對方付了我們訴訟費,這個訴訟費記到哪里
老師:核算費用中的管理費用、間接費用、銷售費用、財務(wù)費用有哪些要點?結(jié)轉(zhuǎn)損益和未結(jié)轉(zhuǎn)損益需要注意什么?
你好,老師,請問合伙企業(yè)不需要做稅務(wù)登記嗎?不用申報?不會被罰款嗎?
注銷公司,要開清稅證明,這個申報不了,怎么操作
對原有倉庫進(jìn)行圍墻修筑、主體加固、室內(nèi)改造等形成的支出在長期待攤費用里進(jìn)行攤銷一般按多少年攤?依據(jù)是什么呢?
如果特殊要求,就按含稅30萬,收入7%也沒問題吧?
嗯,這個就是你們協(xié)商
哦哦,只要客戶同意按含稅價的7%,另外收取稅點,就行,是么
對的 是這樣的哦 就是協(xié)商的