你好,這個要看是什么原因不平。
發(fā)放的工資比計提時候多一分錢,賬務(wù)不平了,怎么辦
計提的時候掛賬了扣的員工工資,結(jié)果發(fā)放的時候按照實(shí)際工資走的管理費(fèi)用,這個計提掛賬的怎么平?
上月計提工資5000這個月發(fā)放的時候這個員工有個扣款200那這個月發(fā)放工資的時候怎么做賬
老師好 交個稅的人員 計提工資和發(fā)放工資的時候 這個會計分錄怎么做呢
老師您好,員工工資計提 的時候把請假部分也一起計提了,這個請假工資發(fā)放的時候會計分錄要放到哪個科目 呢?
請問老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認(rèn)證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
開票稅率是3%加稅點(diǎn)怎么收費(fèi)
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔(dān),怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,您幫我看下,我腦袋疼得很
你好,這個太模糊了,看不清啊。
稍等,發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資173050.54貸:北京銀行77970.54 微信75090 支付寶:19990
你好,計提的時候呢。
計提工資:管理費(fèi)用-工資 184575 貸:其他應(yīng)收款-員工欠款 5000 其他應(yīng)收款 -社保 6770.96 應(yīng)付職工薪酬 172804.04
你這個計提的時候不對。 管理費(fèi)用-工資 184575 貸應(yīng)付職工薪酬184575
然后支付的時候,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)收款,社保 其他應(yīng)收款,員工欠款 貸,銀行存款。
好的,感謝老師,我腦袋疼的
你好,不用客氣的了。
老師,還有情況,這把我弄得頭疼 就是社保有一個員工是自己掏錢的,我們給代繳,這個怎么記賬呢
你好,這個外賬不體現(xiàn),外賬當(dāng)做正常員工操作。