您好,填在實收資本里面
各位老師大家好,我們公司老板要求 把稅點也讓到成本里面,然后,成本里面有采購成本,他讓把稅點零記,那么這個利潤率怎么算呢,在表格里面怎么列公式呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家早上好,公司是搞種養(yǎng)殖一體的,比如說種的玉米,燕麥等,然后收割了,怎么進行賬務(wù)處理,放在那個科目里面呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師,大家好,就是產(chǎn)成品和在產(chǎn)品在做費用分擔(dān)的時候,是不是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,只把產(chǎn)成品的那一部分先做結(jié)轉(zhuǎn)呢,請老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們有一位股東是1750萬元的注冊資本金,人家現(xiàn)在給了3350萬元,已經(jīng)起出很多了,那么多出來的這些我該怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是園林綠化工程公司,在申報匯算清繳的時候,那個A107040表上面減免所得稅額上面的稅額是怎么計算來的,請各位老師指點一下,謝謝
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
您好,填在實收資本里面
老師,你好,合作社的期初建賬里面沒有實收資本這個科目
有沒有股本,如果有的話,填在這里
老現(xiàn)也沒有股本,只有一級科目股金,下面有三個二級科目,分別是資本公積轉(zhuǎn)增、盈余公積轉(zhuǎn)贈、成員增加出資
一級科目股金成員增加出資,填在這個里面
老師的意思是一級科目下面的二級科目成員增加出資科目下面分別把這幾個人的名字錄入,然后后出資金額填上,這個是損益 權(quán)益科目,對方科目應(yīng)該設(shè)置什么呢,因為這個是半路建賬呢,老師指點一下
這個是所有者權(quán)益科目,你只要當(dāng)期初就可以了
這個是所有者權(quán)益科目,你只要填期初就可以了
這個我知道,老師,貸:股金-成員,那么借方是什么呢,老師
借方是收到錢就是銀行存款
老師沒有收到錢,因為是半路建賬呢,借方應(yīng)該自么填寫,老師,指點一下
半路建賬,這個有股金,肯定是賬上收到錢了,要不然這個賬怎么平了
老師這個不是實繳,是認繳
認繳不用填,要實繳才要填
老師,不把這個前期建在賬里,后期有成員交資了又該怎么入賬呢
到時做賬就可以了
借:銀行存款
貸:股金