你好,應納稅所得額乘以20%。
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發(fā)生額里面有個數(shù)據(jù)170.84,本來是這個月銷減進是4495.3,但是應納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點一下,謝謝
各位老師大家好,就是每年匯算清繳的時候,如果說各項費用有超標話的,這個在做所得稅調增,調減的時候,在賬務上怎么做處理,要不要寫分錄,包括整個的賬務處理是什么流程,請各位老師賜教一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織廠,然后有一種材料叫棕絲,是紡織機器上面用的,購進之后,時長會有損壞,再得新購買安裝,這種的怎么做賬務處理,計入到那個科目,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設備上面用的有一種棕絲,經常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對方也開來了專票,那么這種的該計入到什么科目,怎么做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是生產加工制造業(yè),生產布料的,然后只生產一種布料,如果說在計算產品入庫的成本的時候,把在產品,就是機械上面還沒有下來的布料拋開了,怎么計算成品的單位成本,因為領用的原料,人工,費用這些是攪在一下,這個怎么分開核算呢,請老師指點一下,謝謝
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
這個是什么原理,老師可能解析指點一下嗎
你好,小型微利企業(yè)利潤300萬以內的稅率是5%,那正常的稅率是25%,那減免的稅款不就是25%減去5%。