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2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費,按照這筆收入申報了財務(wù)報表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅簡易計稅 2021年才會提供服務(wù),想在21年確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報表和所得稅還沒有申報, 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
某生產(chǎn)企業(yè)被認定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規(guī)定計提了存貨跌價準備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預(yù)繳申報?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額??
同一法人,先注冊了一家進出口公司,后來為了報關(guān)方便又注冊了一家報關(guān)公司,現(xiàn)在進出口公司進口貨物直接委托報關(guān)公司進行報關(guān)。問: 1、進出口公司委托報關(guān)公司辦理報關(guān)業(yè)務(wù)時是否需要簽一份委托合同或者協(xié)議? 2、報關(guān)公司給進出口公司開票時應(yīng)該開普票還是專票?應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該選擇什么?稅率是多少? 3、貨物從境外裝車完成后運達境內(nèi)貨場卸貨期間產(chǎn)生的制卡費、進場費、裝卸費、消毒費和運輸費等費用,應(yīng)該如何明確區(qū)分費用歸屬于哪個公司?
老師,關(guān)于增值稅加計抵扣的問題: 1)之前財務(wù)每次是產(chǎn)生進項時,借:應(yīng)交稅費-進項 貸:營業(yè)外收入 2)之前申報增值稅時,加計表里,填了本期調(diào)減數(shù)10000元,本期實際抵減額也是10000元 3)現(xiàn)在稅局老師要求更正23年的匯算清繳,因為營業(yè)外收入是0,讓營業(yè)外收入調(diào)到10000元 4)那這個10000元的營業(yè)外收入對應(yīng)的分錄是什么?呢?
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
單位購空調(diào)并安裝,具體發(fā)票如下圖,安裝中央空調(diào)的費用是否計入成本,如何計入這四個空調(diào)里,麻煩老師列下算式
老師,你好,請問6月份收到一份酒店改造款的工程服務(wù)發(fā)票46萬,這個是分幾年攤銷啊,是7月開始攤銷嗎
收到租小汽車發(fā)票怎么做賬,
老師2022年有一筆分錄做錯了,沒掛賬,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問同事刷自己卡買了微波爐和微波爐置物架?,F(xiàn)在申請報銷(都是轉(zhuǎn)回給同事)。可以一起報嗎?。微波爐和微波爐置物架開的發(fā)票不同公司
你好老師,公司名下沒有車輛,能報銷加油費嗎?
申請發(fā)票增額,顯示待補正,信息提示進銷金額不匹配,業(yè)務(wù)存疑,是什么意思阿
你好,老師,我新來一個公司,庫存感覺是亂的,我想建議老板是系統(tǒng),但是可能不會用,然后現(xiàn)在他們要求我為他們設(shè)計一個模板,但我也不會,這邊有模板嗎,我想還問下如果用手工的,誰去監(jiān)督倉管了,他出庫就是看平臺有訂單,他就發(fā)貨,然后出庫,根本沒人監(jiān)督他
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本200萬,轉(zhuǎn)讓人占180萬,實際出資7萬,股權(quán)原值多少?轉(zhuǎn)讓價格是多少?
您好,在DDP條款下,如果報關(guān)按CIF價申報(含運費保費),收入按CIF價確認(不含關(guān)稅);如果按FOB價申報則收入按FOB價確認;國外關(guān)稅實際支付時計入成本/費用(不用從收入中剔除),需確保收入口徑與報關(guān)單一致。
那比如我們實際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔,但是報關(guān)用cif.總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關(guān)稅沒填,fob價應(yīng)該為多少
?您好,F(xiàn)OB價 = CIF總價 - 運費 - 保費= 50,000 - 2,000 - 100= 47,900 美元
如果未扣除關(guān)稅確認收入,后期退稅稅務(wù)是否會發(fā)現(xiàn)虛增退稅基數(shù)。貨代墊付的關(guān)稅又該讓他們開具什么,開代付關(guān)稅是否會被核查到
?您好,F(xiàn)OB價=50000-2000-100=47900美元,退稅基數(shù)不變;關(guān)稅由咱承擔但不在報關(guān)價內(nèi),不增加退稅基數(shù),貨代應(yīng)提供海關(guān)完稅憑證原件并開具 代理服務(wù)費 或 代墊費用 發(fā)票,企業(yè)據(jù)此記賬
這樣不會貝查屬于虛增退稅嗎
?您好, 不會的,退稅基數(shù)按報關(guān)FOB價47900美元,關(guān)稅由你承擔但不計入報關(guān)價,不會虛增退稅;貨代交付海關(guān)稅單原件即可入賬。
好的感謝
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!