那個費用計入勞務(wù)費,還是要申報勞務(wù)報酬個稅
老師您好/:coffee,新公司,個稅是從6月份開始申報的,就申報了2個人的,但是實際上公司4,5月份就找了臨時工干活的,8月份才給他們發(fā)工資,那這部分費用不能走公戶的吧? 他們的個稅不用體現(xiàn)出來可以嗎?
老師。我想問下。我們現(xiàn)金支付的個人的臨時的勞務(wù)費,我們想做到公司的賬上去。對方需要提供什么給我們,他不是我們的員工。只是臨時干了點活,付了幾萬塊錢
老師,小規(guī)模公司干了個維修的活,找了幾個人干,付給他們?nèi)斯べM,這個人工費得用什么憑證入賬呢,沒發(fā)票可以嗎
老師,小規(guī)模公司干安裝設(shè)備得,有活的時候找?guī)讉€人去安裝,春節(jié)前給他們發(fā)一年的工資,因為不是每個月都干活,和他們講好的春節(jié)前發(fā)全年工資,比如今年2月發(fā)了去年他們的工資,工資每人四五萬,那這幾個人的工資如何報個稅
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個500萬9%的包工包料的活,到時候給我們付管理費, 到時候甲方回款了,要把錢付給這個勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個點呢
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價啊? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
是計提到應(yīng)付職工薪酬工資里嗎?
不需要計計入應(yīng)付職工薪酬工資的那個不是工資,是勞務(wù)費
對方個人開不了發(fā)票,我計提到哪里呢
計入管理費用或者實際的受益部門
沒有票也行嗎
沒有發(fā)票只是不能稅前扣除,申報了個稅就行