你好,如果金額沒超過500可以不取得發(fā)票,人工費可以直接入成本
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
超過了呢,給個人這種怎么讓他們開票進(jìn)來,他們還得繳稅嗎
超過了的話就得取得發(fā)票,可以,去稅務(wù)局代開發(fā)票要代扣個人所得稅
每個人開具超過5000以上要交稅嗎,交多少稅
如果人工費開不進(jìn)來發(fā)票,我可以只付個付款憑證計入成本嗎
先按個人20%代扣個人所得稅,年底匯算清繳可以申請退回,或者可以直接按工資申報哦
百分之20是只要超過500元就得交這20嗎
你也可以按工資薪金申報個稅呢,這樣就不需要開票了
我是第4季度人工費3萬元,集中在12月申報可以嗎,10月和11月只是申報的公司員工工資,這種人工費就是勞務(wù)嗎,那采集的時候也得按員工采集嗎
你好,這個問題老師不方便說的太明顯,具體看你自己處理了
那勞務(wù)工資,采集信息時候也是錄入是雇員嗎,就是申報時候不按工資薪金按勞務(wù)申報
報工資就按員工采集,報勞務(wù)就按勞務(wù)采集
那如果開票的話超過500元就要交百分之20的稅了嗎
不是的,勞務(wù)報酬所得以每次收入減除費用后的余額為收入額;每次收入不超過四千元的,費用按八百元計算;每次收入四千元以上的,費用按百分之二十計算。計算公式為: 應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率(20%)-速算扣除數(shù)
沒有明白,打比方一個人4000,需要交多少個人所稅
你好,個人所得稅為(4000-800)*20%
好的老師,那如果這樣都按員工采集申報工資,只雇傭當(dāng)月再離職可以嗎,因為不是每個月都找人干活
你好同學(xué),根據(jù)實際情況靈活操作
好的,謝謝老師