你好,你如果只是代付的話,你們不應(yīng)該開發(fā)票的,而且你沒有這個營業(yè)范圍,開了也有風(fēng)險。
老師您好,請問,我公司是一家做國際國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理的企業(yè),現(xiàn)在有一票業(yè)務(wù)是幫客戶做國內(nèi)部分的代理運(yùn)輸和代理港雜的,我們能收到的成本票是9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,我們給客戶開9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票還是6個點(diǎn)的代理費(fèi)發(fā)票呢?
我公司從事國際貨運(yùn)代理(海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn))、國內(nèi)貨運(yùn)代理、倉儲、裝卸搬到、勞務(wù)服務(wù);對外貿(mào)易經(jīng)營;國際海上運(yùn)輸及無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。現(xiàn)在我們做一票國內(nèi)代理業(yè)務(wù),客戶從國內(nèi)工廠運(yùn)一批東西到碼頭,找我們做代理。我們找到運(yùn)輸公司,運(yùn)輸公司開給我們的是9%的運(yùn)輸發(fā)票,我們給客戶開6個點(diǎn)的代理發(fā)票可以嗎?
請問老師,我們是貨代公司,以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費(fèi),現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了,有一筆庫場使用費(fèi),下游把發(fā)票開給我們了,開的物流輔助服務(wù)庫場使用費(fèi),現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費(fèi)用,請問我們該怎么給上游開發(fā)票啊?是開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢,這個錢相當(dāng)于是實(shí)報實(shí)銷
老師,你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運(yùn)和港雜費(fèi)用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經(jīng)紀(jì)費(fèi),代理海運(yùn)費(fèi)。那我入賬憑證是 借 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
老師,請問我們是國際物流公司,開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),國外的,是免稅的,我們有個客戶是建筑公司,可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理”,給我們的建筑公司客戶嗎
在計算還差多少進(jìn)項(xiàng)票時,系統(tǒng)里還存在很多以前沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)票(客戶沒有實(shí)際提供過來的進(jìn)項(xiàng)票),那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計算該客戶還差多少進(jìn)項(xiàng)票?系統(tǒng)里的全部進(jìn)項(xiàng)票要不要全部勾選?
你好,老師,收購一家美容公司,他們賬面還有商品庫存,固定資產(chǎn)折舊,我們收購這家公司,不需要他們的商品,那他們的賬面上的商品需要他們自己處理掉嗎?處理的話是商品存貨清理嗎?
老師您好!麻煩您問一下,員工發(fā)生工傷保險,那么工傷期間的工資怎么計算呢?
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢上一年的科目余額表
老師您好,酒店前臺退客人預(yù)收款,就是沒有住滿預(yù)訂的時間,要寫審批單嗎?
如何在財報中找出來 研發(fā)費(fèi)用一共24年整年數(shù)據(jù)是多少???我直接除以24年?duì)I業(yè)收入就行了 算研發(fā)費(fèi)用比例 省的我翻看原來會計研發(fā)費(fèi)用的輔助賬了把 研發(fā)的原材料 +研發(fā)的累計折舊+研發(fā)的工資 一個月一個月找累加了,我發(fā)現(xiàn)她的輔助賬和實(shí)際的憑證有的數(shù)據(jù)對不上,例如 24年3月的研發(fā)的累計折舊和憑證兩個項(xiàng)目的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-累計折舊就對不上
這種題不會分析,看了好像懂了,自己做又不會做了
如果合同的總金額是1萬元 里面有10幾項(xiàng)明細(xì),甲方要求要開合同的30% 。怎么開發(fā)票合適呢
老師,公司員工開票給公司,開的自產(chǎn)自銷薯莨(一種中草藥) 合理嗎?這個發(fā)票能用嗎
為什么在股份支付中可抵扣的暫時性差異?,不是確認(rèn)的管理費(fèi)用和未來可扣除金額差。管理費(fèi)用是會計上實(shí)際已經(jīng)扣除的成本費(fèi)用1500,而稅法可扣除的費(fèi)用是1250,可抵扣暫時性差異為什么不是兩者之差呀。
那不開發(fā)票給對方公司,對方公司怎么付款呢?
你好,誰提供空運(yùn)就由誰來開發(fā)票。
我們公司代墊付給空運(yùn)公司的,發(fā)票怎么開給甲方呢?麻煩將這個業(yè)務(wù)完整的賬務(wù)一次性說一下。有什么需要我補(bǔ)充的內(nèi)容也一次問清楚。
你好,你們只是代付。就是幫忙付一下錢 所以是提供服務(wù)的一方開票給接受服務(wù)的一方。
但是錢是我們公司付的,甲方怎么把款付給我們呢?正常情況肯定是你說的甲方付款給空運(yùn),空運(yùn)開票給甲方。但是甲方當(dāng)時要求我們代墊的,公司錢已付給空運(yùn),空運(yùn)發(fā)票也開給了我們?,F(xiàn)在我們找甲方要代墊款。財務(wù)流程要怎么做呢
你好其實(shí)這種正常的操作就是你們墊付的話,讓甲方寫個委托書,你們根據(jù)墊付的款項(xiàng)然后再找甲方收回來。