不需要的哈,有入駐記錄的,直接退費就行
您好,采購部經(jīng)常預付款零星采購物品,付款申請單沒有附件,而且要經(jīng)過很多領導審批,付款申請流轉到應付賬款會計做賬后要將采購部交來的附件粘貼上去,附件很雜(私人小店鋪手寫的銷售單等),有時候附件交到會計手上后,付款申請單可能還壓在領導手中,應付賬款會計經(jīng)常要花很長時間將附件找到對應的申請單再粘貼上去。 上面的流程是不是不對,應該怎樣做才好?
老師新年好,請問我們酒店收到客人提前支付的款項30萬(實際4月份來消費),是計入預收賬款還是合同負債,實際上還沒開發(fā)票,等到實際消費時再按客人要求開發(fā)票,需要確認銷項稅嗎
請問老師,2021年單位要舉辦大型會議,提前預定酒店支付了全部房費100萬。借:預付賬款,貸:銀行存款,但是因為疫情不允許聚集大量人員,所以沒有按照合同要求如期舉行,但是合同寫的是2021年11月舉辦,所以財務按照合同:借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款,但是因為酒店沒有實際入住所以沒有發(fā)票,請問老師2021年所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
內(nèi)審部面試試題(資產(chǎn)審計)考核人:考核分數(shù):考核時間:一、審計人員對A車間擬投資的4臺搓牙機項目進行立項評估,與此項目有關的信息收集如下:(1)A車間生產(chǎn)產(chǎn)品M,每月有800Kpcs需要搓牙,但客戶經(jīng)常反饋,搓牙的效果不理想,故存在質量風險;(2)車間現(xiàn)有6臺搓牙機,其中4臺使用超10年,設備老化,使用狀況不穩(wěn)定;(3)車間預淘汰現(xiàn)有的4臺舊設備,擬申請4臺新設備以滿足產(chǎn)品質量需求;(4)M產(chǎn)品毛利率10%,4臺設備總投資160萬元。(5)產(chǎn)品M的訂單量年度產(chǎn)品訂單量kpcs銷售單價RMB年銷售額RMB2021M7,8991.42511,256,0752020M7,3741.42510,507,950(6)M產(chǎn)品搓牙時間12秒,每天開機時間20小時,每月開機26天,開機率90%。請根據(jù)上述信息,簡單分析此項投入是否可行?(60分)二、A車間新購2臺磨床,金額100萬元,購入6個月并正常使用中。前期申購原因:“讓國產(chǎn)取代進口
您好老師,我想請教一下,我們沒有設備租賃這一項,能開設備租賃嗎?是這樣的企業(yè)售出一臺設備,后來購買單位改了經(jīng)營范圍也不需要這臺機器了就退回來了,但當時他的款并沒有付全,這臺機器也使用了兩年,這樣預付的款就不退了,這樣就相當于設備租賃,開票該如何開老師
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
但查起來麻煩,寫一個這樣跟好統(tǒng)計,可以嗎
可以的,自己覺得怎么好就怎么做