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我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對(duì)方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們?cè)O(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出。現(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?
老師,公司為了申請(qǐng)高新,之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題?。克麄儗?shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對(duì)不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,都是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計(jì)扣除嗎
22年公司認(rèn)定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的。22年的年報(bào)利潤表里列明了研究費(fèi)用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對(duì)應(yīng)的研究費(fèi)用那個(gè)數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費(fèi)用數(shù)額當(dāng)做加計(jì)扣除數(shù)額,今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,,這種情況2022年研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費(fèi)用吧,賬上還沒有研發(fā)費(fèi)用,只有銷售費(fèi)用—工資和管理費(fèi)用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費(fèi)用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費(fèi)用。 研發(fā)費(fèi)用輔助賬該怎么做呀,復(fù)審需要這個(gè)嗎
我們公司2022年賬上沒有體現(xiàn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出,都是把人與人工費(fèi)用(工資社保公積金)計(jì)入管理費(fèi)用了。2022年1-3季度的利潤表,有列明研究費(fèi)用,四季度和年報(bào)沒列明,匯算清繳表a107012,列明了前三季度和第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額,我算了一下,匯算清繳列明的前三季度不等于利潤表列明的三個(gè)季度研究費(fèi)用。a107012表里可加計(jì)扣除的數(shù)額大于利潤表研究費(fèi)用數(shù)額, 我想從賬上加一下,看能不能加的和匯算清繳申報(bào)表或者利潤表里研究費(fèi)用數(shù)一致,但是怎么加都不一致,這種情況需要怎么辦呀,研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以直接寫工資表里的研發(fā)人員工資社保公積金合計(jì)數(shù)額嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
老師有啥簡單方法嗎?
您好,有的,直接用利潤表中的“研發(fā)費(fèi)用”全年總額除以合并利潤表的“營業(yè)收入”計(jì)算研發(fā)費(fèi)用比例即可,該數(shù)據(jù)已包含審計(jì)調(diào)整后的完整研發(fā)支出,無需核對(duì)輔助賬差異,除非財(cái)報(bào)附注特別說明研發(fā)費(fèi)用存在資本化或其他分類調(diào)整情況需額外處理。
公司沒有審計(jì)24年的 只有電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表 利潤表能找到嗎?
?您好,如果公司24年未審計(jì),可直接采用電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表數(shù)據(jù),找到 研發(fā)費(fèi)用 科目全年總額除以 營業(yè)收入 計(jì)算比例;如果利潤表未單獨(dú)列示研發(fā)費(fèi)用,需檢查 管理費(fèi)用 明細(xì)或財(cái)務(wù)報(bào)表附注中是否披露研發(fā)支出總額,如果均未披露則需財(cái)務(wù)提供研發(fā)費(fèi)用科目全年累計(jì)數(shù)。
是24年更正的企業(yè)所得稅申報(bào)表A 中主表中 項(xiàng)目的 減:研發(fā)費(fèi)用 (填寫A104000)0.00 除以 營業(yè)收入29432510.92元 吧 為啥研發(fā)費(fèi)用沒有金額呢,我看到管理費(fèi)用-研發(fā)支出都有金額的啊
?您好,企業(yè)所得稅申報(bào)表A104000中研發(fā)費(fèi)用為0,但管理費(fèi)用-研發(fā)支出有金額,可能原因包括:1.財(cái)務(wù)未將研發(fā)支出在所得稅申報(bào)時(shí)歸集至A104000表;2.研發(fā)費(fèi)用被全部加計(jì)扣除后歸零;3.申報(bào)表填寫錯(cuò)誤。正確計(jì)算研發(fā)費(fèi)用比例應(yīng)直接采用利潤表或賬載研發(fā)費(fèi)用科目全年累計(jì)數(shù)(非所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù))除以營業(yè)收入29432510.92元,若利潤表未單列研發(fā)費(fèi)用,需匯總管理費(fèi)用-研發(fā)支出各明細(xì)科目全年發(fā)生額。
稅管員打電話說研發(fā)費(fèi)用比例過低,以后增值稅申報(bào)不能加計(jì)抵扣了
我看到之前會(huì)計(jì)有輔助賬 但是 為啥企業(yè)所得稅申報(bào)表A主表中 研發(fā)費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)是她不懂 怎么合計(jì)填寫過來,還是這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)取數(shù)的 她不知道咋填?
?您好,稅管員提示研發(fā)費(fèi)用比例不足影響增值稅加計(jì)抵減的,需立即核查賬載 研發(fā)支出 科目全年發(fā)生額(含費(fèi)用化和資本化),按實(shí)際發(fā)生數(shù)重新計(jì)算占比,如果賬載金額大于原申報(bào)數(shù)應(yīng)更正企業(yè)所得稅申報(bào)表A107012表和主表相關(guān)欄次,同時(shí)整理研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)文件、費(fèi)用分?jǐn)偙淼茸糇C材料備查,確保研發(fā)費(fèi)用歸集完整準(zhǔn)確后方可繼續(xù)享受加計(jì)抵減政策。
A100000表主表中的減管理費(fèi)用根據(jù)A104000表填寫來的 難道這個(gè)她沒填寫不知道咋填寫嗎?
?您好,企業(yè)所得稅申報(bào)表主表研發(fā)費(fèi)用欄次空白是因會(huì)計(jì)未正確填寫A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,該表需手工匯總輔助賬中符合條件的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)分項(xiàng)填報(bào)后才會(huì)自動(dòng)帶入主表,若輔助賬有數(shù)據(jù)但申報(bào)表未顯示,屬于漏填優(yōu)惠表導(dǎo)致數(shù)據(jù)未關(guān)聯(lián)。
主表上面寫的是聯(lián)動(dòng)A104000表怎么會(huì)是聯(lián)動(dòng)A107012表呢
?您好,A100000主表減:研發(fā)費(fèi)用欄次的數(shù)據(jù)必須填寫A107012表才會(huì)自動(dòng)帶出(不是取自A104000表),會(huì)計(jì)沒填A(yù)107012表導(dǎo)致主表沒數(shù)據(jù),和A104000表無關(guān)。