你好,你看你需要多少,就勾選多少。不用都勾選了??茨阕约合胱龅亩愗撀省?/p>
我司原財務(wù)有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
你好老師,請問在電子稅務(wù)系統(tǒng)進項票勾選這里有高速公路的過路費可以勾選抵扣,但是這個票我不確定有沒有收到,金額價稅合計大概1000多左右,請問這樣抵扣有關(guān)系嗎?還是必須要收到票才能勾選抵扣呢?
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉(zhuǎn)進項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認證進項稅和系統(tǒng)里實際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調(diào)整呢?
老師好好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進項一直大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?