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Q

想問下,我們這里有兩個部門,雖然用的是一個賬套,但是實際賬務(wù)是各自處理,出兩個部門的單體報表。然后上個月有一張專票,是1部的,誤以為是我們2部的,用我們2部賬戶付款了,做賬做到2部了,發(fā)票也抵扣了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有誤,款原路退回,但是發(fā)票不紅沖。請問賬務(wù)處理怎么做呢

2025-07-17 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-17 16:27

這種情況屬于部門間賬務(wù)串戶調(diào)整,發(fā)票無需紅沖(因業(yè)務(wù)真實且歸屬 1 部),只需調(diào)整付款主體和賬務(wù)歸屬,處理步驟如下: 一、2 部賬務(wù)處理(沖銷原錯誤記錄) 收到退款時(沖銷原付款憑證): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時計入的科目) 沖銷原抵扣的進項稅額(因業(yè)務(wù)歸屬 1 部,2 部需轉(zhuǎn)出已抵扣稅額): 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時計入的科目) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、1 部賬務(wù)處理(確認正確業(yè)務(wù)) 確認應(yīng)付款項: 借:成本 / 費用科目(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),如 “管理費用”“庫存商品” 等) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 支付款項(若 1 部需重新向 2 部支付或直接付款,根據(jù)實際流程): 若 1 部直接付款給供應(yīng)商: 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部賬戶) 若退款已回到 2 部,1 部向 2 部轉(zhuǎn)賬: 1 部:借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部→2 部) 2 部:借:銀行存款(收到 1 部款項) 貸:銀行存款(原退款金額,平賬)

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快賬用戶2892 追問 2025-07-17 16:54

好的,還想問下老師,如果用了另個部門的進項發(fā)票。需要補回去進項稅金給對方,附加稅要補嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 16:59

同學(xué)你好 一般不用的

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快賬用戶2892 追問 2025-07-17 17:07

但對方的意思是,因為我們抵扣了這個進項稅,導(dǎo)致附加稅也減少了,對方少抵扣了這筆進項稅,導(dǎo)致他們的附加稅增加了,所以要去補過去。好像也是這么個邏輯

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齊紅老師 解答 2025-07-17 17:08

這個看你們雙方協(xié)商了

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快賬用戶2892 追問 2025-07-17 18:21

好的明白

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齊紅老師 解答 2025-07-17 18:38

滿意請給五星好評,謝謝

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就是沒法認證了 讓對方把剩余的紅沖 重新給你開
2020-10-31
你好: 你這個業(yè)務(wù)分開描述下,后面有點亂。 使用原材料存在質(zhì)量問題??蛻魬?yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開過來的發(fā)票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發(fā)票也不開了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?
2020-12-08
你好,做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2021-12-31
可以先暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款
2025-05-22
收到補貼時:借 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶”,貸 “其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )” 。 次月扣回收到發(fā)票時:借 “其他業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額 )”,貸 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶” 。若前期預(yù)估,按預(yù)估情況調(diào)整分錄。
2025-05-22
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