這種情況屬于部門間賬務(wù)串戶調(diào)整,發(fā)票無需紅沖(因業(yè)務(wù)真實且歸屬 1 部),只需調(diào)整付款主體和賬務(wù)歸屬,處理步驟如下: 一、2 部賬務(wù)處理(沖銷原錯誤記錄) 收到退款時(沖銷原付款憑證): 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時計入的科目) 沖銷原抵扣的進項稅額(因業(yè)務(wù)歸屬 1 部,2 部需轉(zhuǎn)出已抵扣稅額): 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等(原付款時計入的科目) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、1 部賬務(wù)處理(確認正確業(yè)務(wù)) 確認應(yīng)付款項: 借:成本 / 費用科目(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),如 “管理費用”“庫存商品” 等) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 支付款項(若 1 部需重新向 2 部支付或直接付款,根據(jù)實際流程): 若 1 部直接付款給供應(yīng)商: 借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部賬戶) 若退款已回到 2 部,1 部向 2 部轉(zhuǎn)賬: 1 部:借:應(yīng)付賬款 / 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款(1 部→2 部) 2 部:借:銀行存款(收到 1 部款項) 貸:銀行存款(原退款金額,平賬)
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個辦公場地,然后現(xiàn)在開了17460的租金發(fā)票,然后因為是三個人合租的,實際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€人單開,所以租金全部開給我們了,然后另外兩家單位把錢全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個租金入成本還是費用呢
請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個賬務(wù)怎么處理做會計分錄?
老師您好,我們公司之前是總公司下面的某個部門,現(xiàn)在我們部門自己獨立出來新成立一個公司。 現(xiàn)在我們公司有許多遺留問題,之前留下的庫存(有一部分是總公司另外一個部門,并且沒有入庫單),并且現(xiàn)在已經(jīng)銷售出去開了發(fā)票,但是我們公司又沒有相關(guān)商品的進貨記錄和庫存,這個賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理,跟總公司說做投資、無償劃轉(zhuǎn),總公司說不管,這個賬務(wù)要怎么處理。
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時候,總部核算后會扣回一部分補貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼,這樣做出來跟實際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請問注銷了的公司,還會有風(fēng)險?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請問個體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報不了,這個發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,公司銷售產(chǎn)品發(fā)生了一筆裝卸費,這個怎樣做憑證
好的,還想問下老師,如果用了另個部門的進項發(fā)票。需要補回去進項稅金給對方,附加稅要補嗎?
同學(xué)你好 一般不用的
但對方的意思是,因為我們抵扣了這個進項稅,導(dǎo)致附加稅也減少了,對方少抵扣了這筆進項稅,導(dǎo)致他們的附加稅增加了,所以要去補過去。好像也是這么個邏輯
這個看你們雙方協(xié)商了
好的明白
滿意請給五星好評,謝謝