收到補(bǔ)貼時(shí):借 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶”,貸 “其他業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )” 。 次月扣回收到發(fā)票時(shí):借 “其他業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )”,貸 “其他貨幣資金 - 快遞系統(tǒng)賬戶” 。若前期預(yù)估,按預(yù)估情況調(diào)整分錄。
甲方(工程)有一部分款,要按工資,發(fā)到我們員工這邊,按農(nóng)民工走一部分賬(實(shí)際這部分款是我們的貨款)。那怎么做比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā),然后這幾個(gè)月多發(fā)甲方給的工資5000元/人。然后甲方發(fā)員工的,員工再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(因?yàn)檫@個(gè)本來(lái)就是公司的錢)。這樣的話是否有什么風(fēng)險(xiǎn),然后這樣的話,員工會(huì)多產(chǎn)生一個(gè)個(gè)稅。 還有一種方法是,員工的平時(shí)實(shí)際的工資分解兩部分,甲方發(fā)5000元/月,剩下的差額公司這邊補(bǔ)發(fā)。這樣的話錢不用轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去,也沒(méi)有個(gè)稅,但公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)減少,這樣有沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)?
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個(gè)月出表,然后我們是分公司給總部開(kāi)發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會(huì)給我們開(kāi)來(lái)發(fā)票,都是專票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來(lái)看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開(kāi)票的問(wèn)題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的,我們屬于一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)下面還有幾個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn),總部給我們結(jié)算的時(shí)候,賬單是全部出在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的,我們結(jié)算后,再來(lái)看二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的賬單,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單余額是正數(shù)那我們就要補(bǔ)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那就是二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們的錢,老師,假設(shè)不考慮開(kāi)票的問(wèn)題,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢?(一級(jí)賬單里正數(shù)就是收入,負(fù)數(shù)就是成本)
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
但這這樣做的話會(huì)導(dǎo)致收入忽高忽低啊,1月的時(shí)候轉(zhuǎn)了38萬(wàn)到系統(tǒng)上,2月扣回了22萬(wàn),實(shí)際上1月的補(bǔ)貼只有16萬(wàn)
2月補(bǔ)貼到賬24萬(wàn),扣回的22萬(wàn),這樣做下來(lái),利潤(rùn)只有2萬(wàn)啊,不合理啊
利潤(rùn)兩萬(wàn)不合理?按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就行