你好!外賬還是內(nèi)賬?網(wǎng)點(diǎn)是獨(dú)立核算的公司嗎?
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬,如果沒有這個(gè)2萬,正常計(jì)提未交20萬。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個(gè)轉(zhuǎn)不過來。
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師 我們公司有筆業(yè)務(wù) 我們是快遞公司 下面有個(gè)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn) 每月需要給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算中轉(zhuǎn)費(fèi) 同時(shí)二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)有支付預(yù)付款(對(duì)于我們來說也是預(yù)收款) 我做賬的時(shí)候 結(jié)算的中轉(zhuǎn)費(fèi) 沒有支付出去 而是轉(zhuǎn)到了預(yù)收款上 那么我做分錄時(shí) 借成本 貸預(yù)收 這樣做分錄可以嗎
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
是內(nèi)賬哈,一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)是獨(dú)立核算的,但是跟總部結(jié)算后,我們還會(huì)跟二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是正數(shù),我們就要補(bǔ)錢,如果二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是負(fù)數(shù),那么就二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)我們錢
你好!二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)是你們的嗎?你們之間結(jié)算的也是運(yùn)費(fèi)吧
二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)不是我們的,不是結(jié)算的運(yùn)費(fèi),結(jié)算的系統(tǒng)費(fèi)用
你好,這部分結(jié)算款算你們的收入
一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)那算收入 那我們給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算的時(shí)候怎么做賬呢
你好!需要看業(yè)務(wù)本質(zhì),你補(bǔ)給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)是你們欠他們的系統(tǒng)費(fèi)用嗎?如果按付款和收款金額來沖減你們前期確認(rèn)的系統(tǒng)費(fèi)用總額
二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單是匯總在一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)一起向總部結(jié)算的,總部向一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算后,一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)又要向二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算補(bǔ)差,那么一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)結(jié)算給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的款項(xiàng)怎么做賬
你好!總部結(jié)算你入的什么科目?這樣按與二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整金額沖減就可以
那比如二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)賬單最后是我們支付給二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)款項(xiàng),那么前面已經(jīng)做了收入和成本,現(xiàn)在要支付出去,那分錄這樣 貸其他應(yīng)付-二級(jí)網(wǎng)點(diǎn) 貸 主營收負(fù)數(shù) 這樣可以嗎
你好!支出增加你們成本