你這里代銷清單8000萬(wàn),那么按8000確認(rèn)收入。
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺(jué)得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開(kāi)的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒(méi)有說(shuō)。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺(jué)這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
老師你看一下這題,那個(gè)發(fā)票上有一個(gè)稅那對(duì)方給我開(kāi)了一個(gè)8480的那個(gè)發(fā)票,我這塊兒確認(rèn)的只是8000的那個(gè)帶消費(fèi)嗎那個(gè)答案里面。我主要是在網(wǎng)上百度了相關(guān)類似的那個(gè)案例,他們把這塊兒那個(gè)稅也計(jì)算去了跟這個(gè)不一樣,所以我不知道這個(gè)。大消費(fèi)的8000,還有那個(gè)稅的480。這個(gè)數(shù)據(jù)的話是按照我們買(mǎi)的這個(gè)數(shù)上面只取了那個(gè)8000的確認(rèn)收入。但是在網(wǎng)上我搜索其他的例子把稅計(jì)算進(jìn)去了
老師,我問(wèn)你個(gè)題哈,我不知道這個(gè)押題冊(cè)您這個(gè)手里有沒(méi)有這個(gè)題,這樣兒這個(gè)所得稅的題在題目的基礎(chǔ)上,他第一個(gè)他有一個(gè)接受我們公司的捐贈(zèng),然后就是他不是那個(gè)權(quán)力性的投資,然后他就應(yīng)當(dāng)給他確認(rèn)為收入哈,然后這個(gè)題干上是十個(gè)億,然后這個(gè)捐贈(zèng)收入是1000多萬(wàn)吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候兒啊,還有廣告收入的時(shí)候兒,他這個(gè)應(yīng)該給他寄到收入里面兒,那么我們?cè)诤竺鎯壕褪撬氵@些限額的時(shí)候兒應(yīng)不應(yīng)該就把它也列進(jìn)去呢,因?yàn)槲医裉熳隽艘粋€(gè)題是列進(jìn)去的,后面兒這個(gè)題他又不列,在又不列進(jìn)去,什么情況列進(jìn)去什么情況不列進(jìn)去呢。
就是這道題的第一問(wèn)他問(wèn)那個(gè)應(yīng)收賬款,然后甲公司不是一般納稅人嗎,那他的增值稅我感覺(jué)是可以抵扣的,那為什么這個(gè)增值稅還要計(jì)入呀,還有那個(gè)為乙公司墊付的運(yùn)費(fèi),那個(gè)增值稅不因?yàn)榧坠臼且话慵{稅人,所以可以不算嗎,答案這個(gè)分錄沒(méi)看懂,謝謝老師!
然后他題我給你拍過(guò)去了,就是我不明白的是那答案我也給你拍過(guò)去了,還有那公式,我不明白的是它這個(gè)公式是。嗯,靜態(tài)回收期是等于M加上M年的尚未回收的金額,那他這個(gè)六跟后邊兒的55是怎么提取的呀,就是我看哪兒我就知道他這個(gè)是第M年了,因?yàn)樗f(shuō)。他他也沒(méi)給一個(gè)特定的這個(gè)年限,就說(shuō)從第六年開(kāi)始,還是從第幾年開(kāi)始,我就我就想問(wèn)一下這個(gè)六跟這個(gè)第55這個(gè)數(shù)字,就是是是這個(gè)這個(gè)題里是不是還。就是就是怎么個(gè)意思,我就我就開(kāi)始這倆數(shù)了。
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
你這個(gè)解析和問(wèn)題不一致啊