借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)收賬款等
物流行業(yè),需要先系統(tǒng)充值,然后各項支出,返點都是在系統(tǒng)里進行,總部是次月統(tǒng)一開票,但是,我們是一級網(wǎng)點,下面的二級以及承包區(qū)都是自己充值的,但是,總部也會把二級的發(fā)票開給我們一級,這樣的話,充值的款和收回來的進項發(fā)票就不一致了,這樣我們該怎么進行賬務(wù)處理,
快遞公司,我們屬于一級加盟,下面有承包區(qū),都是先系統(tǒng)充值才可以開單,次月總部會給我們開具發(fā)票,但是總部只給我們一級加盟商開具發(fā)票,那么就造成承包區(qū)那一部分也開給我們一級加盟商了,這樣我們一級沒有支付款確收到了發(fā)票,該怎么進行賬務(wù)處理
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,只是一個縣城里面的小公司,比如快遞公司總部扣的一些費用,就是從我們公司系統(tǒng)里面扣的,這個應(yīng)該計入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請各位老師,指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會給我們開來發(fā)票,都是專票,這個怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點一下,謝謝
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含專票進項稅額435.44。我們分公司不給總部開這個專票,總公司也不給我們分公司開這個專票,分公司是借款形式,第2張圖都是借的總部的錢,跟總部掛的往來,總部發(fā)過來的表。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會計說往來里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
老師,我們單位14年至20年期間總共累計凈利潤200萬,可以不計提法定盈余公積直接分配一部分嗎
老師,接上的賬開了發(fā)票了,但是沒有做賬,這種的怎么辦呀
郭老師,執(zhí)照讓別人用異常了,還有稅務(wù)罰款,這個一直不交會怎么樣啊
請問:公司可以為他人取得本公司或母公司股份,啥意思,這道題讀不懂啥意思?
?老師,房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)屬于投資性房地產(chǎn)嗎
請問:這道題怎么選,沒思路?
請問:最高額抵押啥意思,實際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額,不懂這句話啥意思?
老師,債券投資,25年新增的部分,如果沒有減值,處置時差額計入投資收益,如果減值了,是不是相對減值計提的差額就去信用減值損失,
哪些類目可以有國補????
股東相同,注冊的兩個公司,一個一般納稅人A,一個小規(guī)模B,員工有重疊人員一人(B公司法人代表人在A也有工資),小規(guī)模公司一般對接開普票的客戶,這個兩個公司有哪些潛在風(fēng)險呢
老師這個是分三步的,第一步是出賬單 ,在系統(tǒng)里面,表上顯示,應(yīng)收賬款是109598,然后費用扣款是:2361.04,第二步是:開出發(fā)票,金額是:109598,然后,銀行收款,第三步是對方開來了扣費用的發(fā)票,金額是2361.04,這個費用直接是從系統(tǒng) 里面扣的,現(xiàn)在把我繞到里面了,我不知道怎么做賬務(wù)處理了,老師能再詳細給我指點一下賬務(wù)處理嗎 謝謝
老師,開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(銷)收款時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,關(guān)鍵是:借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么呢,我怎么都想不明白了,剛老我沒有給老師表達清楚,希望老師指點一下,謝謝
老師,看到信息回復(fù)一下,謝謝
借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么要看這個錢你們怎么給,如果是總部直接扣就應(yīng)收賬款,不扣你們另外給錢就用銀行存款
老師,是系統(tǒng)直接扣款,關(guān)鍵是貸應(yīng)收賬款,后期怎么平賬,老師指點一下,謝謝
老師,如果是系統(tǒng)扣款,貸方的應(yīng)收賬款怎么平賬!
如果系統(tǒng)扣對方給你打錢的時候就會少打呀。
沒有少打你就掛賬,什么時候你實際給對方了就可以做平了。
老師,這樣不是打款給對方,是比如這個月系統(tǒng)里派件費,是10萬,然后扣款費用是3000千,是直接扣款了兩個項目分開了算,然后總部直接給我們公司打款10萬元,所以,這個賬務(wù)處理上不知道怎么處理呢。老師,
同學(xué),沒有給錢就是貸應(yīng)付賬款
老師,這個錢等于人家扣款了,就是從總的派件費里面,總部少打錢了,有點繞,怎么做都賬不平,老師指點一下
分錄就是上面給你發(fā)的,總部少打錢了不會不平