借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)收賬款等

物流行業(yè),需要先系統(tǒng)充值,然后各項支出,返點都是在系統(tǒng)里進行,總部是次月統(tǒng)一開票,但是,我們是一級網(wǎng)點,下面的二級以及承包區(qū)都是自己充值的,但是,總部也會把二級的發(fā)票開給我們一級,這樣的話,充值的款和收回來的進項發(fā)票就不一致了,這樣我們該怎么進行賬務(wù)處理,
快遞公司,我們屬于一級加盟,下面有承包區(qū),都是先系統(tǒng)充值才可以開單,次月總部會給我們開具發(fā)票,但是總部只給我們一級加盟商開具發(fā)票,那么就造成承包區(qū)那一部分也開給我們一級加盟商了,這樣我們一級沒有支付款確收到了發(fā)票,該怎么進行賬務(wù)處理
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,只是一個縣城里面的小公司,比如快遞公司總部扣的一些費用,就是從我們公司系統(tǒng)里面扣的,這個應(yīng)該計入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請各位老師,指點一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會給我們開來發(fā)票,都是專票,這個怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點一下,謝謝
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含專票進項稅額435.44。我們分公司不給總部開這個專票,總公司也不給我們分公司開這個專票,分公司是借款形式,第2張圖都是借的總部的錢,跟總部掛的往來,總部發(fā)過來的表??偛繋臀覀兎止靖兜腻X,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔費用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會計說往來里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
企業(yè)變更法人的的流程
您好,我想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本10萬。新股東轉(zhuǎn)入20到到公司,賬務(wù)怎么處理?
3月的電腦賬錄憑證,應(yīng)交稅費為什么是借方不是貸方?請老師詳細的講解一下
老師好:小規(guī)模零售藥店,銷售的中藥經(jīng)常會出現(xiàn)收款586,銷售出庫558,煎藥費沒有在銷售出庫系統(tǒng)里提現(xiàn),那這個怎么做分錄
請問老師商貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營范圍有包裝材料及制品銷售,在印刷廠購進的印刷品可以開票嗎?屬于包裝印刷一類購進的發(fā)票商品類別是印刷品,實際經(jīng)營范圍沒有印刷品銷售??梢凿N售開票嗎?
請問銷售100萬,成本加費用只有30萬,就是按實際做賬嗎?
公司投產(chǎn)以來,累計投入多少錢。這個應(yīng)該怎么去統(tǒng)計投入了多少?
業(yè)務(wù)員簽合同材料費以及安裝費運輸費都簽訂的是13個點的稅點,如何開票
老師發(fā)票用票需求申請在哪找呀,我首頁搜索不出來
三連式收據(jù),三連都需要要蓋財務(wù)專用章嗎?
老師這個是分三步的,第一步是出賬單 ,在系統(tǒng)里面,表上顯示,應(yīng)收賬款是109598,然后費用扣款是:2361.04,第二步是:開出發(fā)票,金額是:109598,然后,銀行收款,第三步是對方開來了扣費用的發(fā)票,金額是2361.04,這個費用直接是從系統(tǒng) 里面扣的,現(xiàn)在把我繞到里面了,我不知道怎么做賬務(wù)處理了,老師能再詳細給我指點一下賬務(wù)處理嗎 謝謝
老師,開發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(銷)收款時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,關(guān)鍵是:借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么呢,我怎么都想不明白了,剛老我沒有給老師表達清楚,希望老師指點一下,謝謝
老師,看到信息回復一下,謝謝
借:管理費用(系統(tǒng)扣款,)貸什么要看這個錢你們怎么給,如果是總部直接扣就應(yīng)收賬款,不扣你們另外給錢就用銀行存款
老師,是系統(tǒng)直接扣款,關(guān)鍵是貸應(yīng)收賬款,后期怎么平賬,老師指點一下,謝謝
老師,如果是系統(tǒng)扣款,貸方的應(yīng)收賬款怎么平賬!
如果系統(tǒng)扣對方給你打錢的時候就會少打呀。
沒有少打你就掛賬,什么時候你實際給對方了就可以做平了。
老師,這樣不是打款給對方,是比如這個月系統(tǒng)里派件費,是10萬,然后扣款費用是3000千,是直接扣款了兩個項目分開了算,然后總部直接給我們公司打款10萬元,所以,這個賬務(wù)處理上不知道怎么處理呢。老師,
同學,沒有給錢就是貸應(yīng)付賬款
老師,這個錢等于人家扣款了,就是從總的派件費里面,總部少打錢了,有點繞,怎么做都賬不平,老師指點一下
分錄就是上面給你發(fā)的,總部少打錢了不會不平