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物流行業(yè),需要先系統(tǒng)充值,然后各項(xiàng)支出,返點(diǎn)都是在系統(tǒng)里進(jìn)行,總部是次月統(tǒng)一開票,但是,我們是一級網(wǎng)點(diǎn),下面的二級以及承包區(qū)都是自己充值的,但是,總部也會把二級的發(fā)票開給我們一級,這樣的話,充值的款和收回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不一致了,這樣我們該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,

2020-08-14 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-14 17:14

你按照對應(yīng)的發(fā)票來做賬就行了,進(jìn)銷一致,根據(jù)你的進(jìn)銷開銷項(xiàng)

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你按照對應(yīng)的發(fā)票來做賬就行了,進(jìn)銷一致,根據(jù)你的進(jìn)銷開銷項(xiàng)
2020-08-14
您好,建議收到發(fā)票,全額做成本處理,之后再給承包區(qū)開具發(fā)票確認(rèn)收入即可。
2020-08-16
不行 預(yù)付款充值的發(fā)票是不征稅的,你們沒有提供業(yè)務(wù)不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時(shí)你們怎么做的會計(jì)分錄?
2020-03-13
你好,正常來說退款的開紅票的,雖然工作中也有讓購買方開票過去的,但并不合理,如果讓你們給開票的話你以什么名目開呢,所以還是開紅票好
2020-03-13
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