老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個(gè)公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購(gòu)入庫(kù),銷售出庫(kù),生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動(dòng)生成,那憑證都老長(zhǎng)了,看了頭暈,而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門店/辦事處,每個(gè)月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)(ps:每個(gè)門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的,所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅,門店/辦事處跟公司進(jìn)貨,再銷售出去,進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià),還有加一點(diǎn)毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來(lái)分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師您好(這個(gè)問(wèn)題問(wèn)過(guò)一個(gè)老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨(dú)立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒(méi)有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時(shí)候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫(kù)存的發(fā)票問(wèn)題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開(kāi)發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個(gè)市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫(kù)存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫(kù)存賬務(wù)怎么處理)?老師說(shuō)視為銷售,他是在一個(gè)市,不是跨市,如果是視為銷售,開(kāi)銷售發(fā)票必須得加價(jià)處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒(méi)有稅控風(fēng)險(xiǎn),最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個(gè)公司都是真實(shí)公司,而且都里真實(shí)業(yè)務(wù)
各位老師,大家早上好,我們公司是剛開(kāi)始成立并籌辦呢,然后有三個(gè)股東,公司是生產(chǎn)布料的,其中有兩個(gè)股東把之前尾貨掛在我們公司銷售呢,然后開(kāi)出去了銷售發(fā)票,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,等于已經(jīng)有了收入,我問(wèn)他們要成本單價(jià)呢,他們沒(méi)有,然后我們公司新購(gòu)進(jìn)的原材要開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,他們說(shuō)以這個(gè)為成本做核算,我們公司還沒(méi)正常生產(chǎn)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
可先暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估款。銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。后續(xù)若能取得憑證再調(diào)整,年末匯算清繳若無(wú)法取得,相關(guān)成本不能稅前扣除需調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 同時(shí),要完善庫(kù)存和財(cái)務(wù)管理制度。
老師,這個(gè)存貨,沒(méi)有成本,原公司不管,他們不做投資,也不做無(wú)償劃轉(zhuǎn),可不可以盤點(diǎn)好,用盤點(diǎn)的數(shù)據(jù),做營(yíng)業(yè)外收入,
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
直接就做 借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 那這個(gè)稅務(wù)上要怎么處理
同學(xué)你好 交所得稅就可以
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝