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Q

老師,公司有個設(shè)備賣出去了,發(fā)票也開了,但是過后客戶不要了,支付了一部分的貨款,剩余的貨款不付,設(shè)備也退回給我們了,但是發(fā)票不能紅沖,要怎么做賬呢?

2025-07-17 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-17 14:28

你好,你開發(fā)票的時候是開的全額嗎?還是只開了支付的那一部分?他支付的貨款需要退回嗎?

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:29

開的全額發(fā)票,貨款不退回

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:29

借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款但是,你這個有風(fēng)險,因為你已經(jīng)銷售了,相當(dāng)于沒有這個庫存了。借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:30

我們這個設(shè)備是賣的舊設(shè)備,固定資產(chǎn)清理的

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:31

之前做了固定資產(chǎn)的是的

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:32

那現(xiàn)在就是還是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:33

就是轉(zhuǎn)回來的那個賬務(wù)不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:37

你當(dāng)時購買的設(shè)備做的哪個科目?

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:39

入固定資產(chǎn)呀

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:41

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 你說的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:41

他本來就在固定資產(chǎn)里面,你再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:45

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 這個是賣的時候的分錄吧 現(xiàn)在退回來了,要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:48

借固定資產(chǎn) 貸累計折舊 貸、固定資產(chǎn)清理、 借固定資產(chǎn)清理借營業(yè)外支出負(fù)數(shù) 借營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。

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快賬用戶8566 追問 2025-07-17 14:50

,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-17 14:58

不用客氣,工作愉快。

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你好,你開發(fā)票的時候是開的全額嗎?還是只開了支付的那一部分?他支付的貨款需要退回嗎?
2025-07-17
你好,建議計入營業(yè)外收入,這是無需退還的部分
2021-12-04
同學(xué)你好 這個直接紅沖就可以了 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-08-10
你好,這個紅字發(fā)票開的是全額的嗎?
2021-07-20
你好,是你的供應(yīng)商給你開了發(fā)票,開了7000。
2024-02-18
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