同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 你正常做賬就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷(xiāo)膠帶,給客戶(hù)代開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票出去,但進(jìn)貨的原材料卻沒(méi)有取得發(fā)票,做稅務(wù)賬時(shí)怎么處理才好?
老師好,有個(gè)客戶(hù),我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開(kāi)票給他,這個(gè)客戶(hù)上月也賣(mài)出了該貨,有了銷(xiāo)項(xiàng),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶(hù)說(shuō)他說(shuō)上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開(kāi)給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)的,并沒(méi)有虧,是嗎?這個(gè)客戶(hù)說(shuō)若本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶(hù)中存幾個(gè)月,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
老師,商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)貨物,暫未收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,我們現(xiàn)在還把這批貨物銷(xiāo)售了,暫時(shí)也沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)票,準(zhǔn)備年底開(kāi)票統(tǒng)一收款。這樣的業(yè)務(wù)下該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅申報(bào)
老師好 一般納稅人 1 購(gòu)進(jìn)設(shè)備也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 2購(gòu)進(jìn)的設(shè)備賣(mài)給了客戶(hù) 客戶(hù)呢也給了貨款 過(guò)了一段時(shí)間給客戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)票 但是被對(duì)方告知他們單位自己注銷(xiāo)了 請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)要怎么處理
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷(xiāo)售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個(gè)稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個(gè)小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請(qǐng)問(wèn)一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
老師 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 是不是得轉(zhuǎn)出來(lái)啊
賬 怎么個(gè)做法
不用呀 月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)收入的時(shí)候 是五票收入嗎
沒(méi)開(kāi)發(fā)票的話 分錄和開(kāi)票的一樣
是報(bào)無(wú)票收入嗎
另外成本這一塊 比如設(shè)備1元購(gòu)進(jìn) 賣(mài)了5元 那么報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候 是收入5元 還是4元
對(duì)的 做無(wú)票收入就可以了
收入是多少 是5元 還是4元 因?yàn)楫?dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)是有成本的 做無(wú)票收入 是要去除成本 還是不除成本
同學(xué)你好 這個(gè)是五元哦 收入是五元
就是賣(mài)了多少 收入就是多少
對(duì)嗎老師
對(duì)的 賣(mài)的錢(qián)就是你的收入
成本這一塊怎么轉(zhuǎn)出
成本就是你購(gòu)進(jìn)的金額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
好嘞 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝