你好? 盡量取得發(fā)票 不能獲取的話? ?次年匯算清繳時(shí)? 納稅調(diào)增
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,我剛接收的公司,最近在查賬,發(fā)現(xiàn)有張2019年2月份開給客戶的一張去稅局代開的專用發(fā)票,由于客戶提供信息有誤吧好像,發(fā)票退回了。當(dāng)時(shí)該交的稅都交了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上掛著這個(gè)應(yīng)收款才查出來這張票?,F(xiàn)在這張票咋處理?
老師,請(qǐng)問一個(gè)小規(guī)模納稅人,自產(chǎn)自銷膠帶,給客戶代開了專用發(fā)票出去,但進(jìn)貨的原材料卻沒有取得發(fā)票,做稅務(wù)賬時(shí)怎么處理才好?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,有自己的基地,但是我們也有從供應(yīng)商那里拿的貨,當(dāng)時(shí)是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,當(dāng)時(shí)我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?
老師好 一般納稅人 1 購進(jìn)設(shè)備也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 2購進(jìn)的設(shè)備賣給了客戶 客戶呢也給了貨款 過了一段時(shí)間給客戶開銷票 但是被對(duì)方告知他們單位自己注銷了 請(qǐng)問老師賬務(wù)要怎么處理
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
交接給我的那個(gè)人做10月的賬時(shí),也有一張代開的發(fā)票,她就按發(fā)票金額做了收入,卻沒有做購進(jìn),也沒有做成本,只有主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理賬務(wù)是不合理的吧?
是的? 不符合會(huì)計(jì)的收入成本相匹配原則? ?