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已經認證的進項稅額因為發(fā)票異常不允許抵扣,進項稅額轉出分錄怎么寫

2025-07-17 13:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-17 13:26

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-17 13:28

您發(fā),借記原入賬成本費用科目(如原材料、庫存商品、固定資產、管理費用、銷售費用等,具體根據業(yè)務實質確定),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) ,即將原已抵扣的進項稅額從增值稅進項稅額中轉出并增加對應成本或費用科目,確保增值稅申報數據與賬務處理一致。

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你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024-07-13
填在其他欄次,寫明餐飲發(fā)票
2025-04-24
是不允許抵扣怎么借管理費用等 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
2024-03-17
學員你好,留抵稅額進項稅轉出分錄不變 借:成本費用 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
2021-12-01
你好!你們是什么行業(yè)?發(fā)票具體內容是什么?
2023-08-23
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