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老師好,麻煩問一下開了預(yù)收款的0稅率發(fā)票,增值稅表里要不要填0稅率發(fā)票的金額

2025-07-16 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 15:05

開的是不征稅的發(fā)票不申報(bào),0稅率就要填

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快賬用戶1604 追問 2025-07-16 15:06

填哪里?要換算成1%稅率的金額嘛

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快賬用戶1604 追問 2025-07-16 15:08

季度開票金額超過30萬了

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快賬用戶1604 追問 2025-07-16 15:09

是的,不算這個預(yù)收款也超30萬了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:09

那么要換算成1%稅率的金額申報(bào)交稅。必須是開的是不征稅的發(fā)票才不申報(bào),

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快賬用戶1604 追問 2025-07-16 15:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-16 15:11

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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同學(xué)你好,申報(bào)表根據(jù)實(shí)際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)就好,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。
2021-06-03
你好,0稅率不能開專票的,蔬菜只能開免稅普票
2023-10-13
您好!這個屬于農(nóng)產(chǎn)品,滿足免稅條件的,開免稅發(fā)票,填寫申報(bào)表時(shí)直接填寫免稅銷售額,不是填寫減免那個表
2023-04-11
你好,其他免稅銷售額里面填寫
2024-07-11
同學(xué)你好 這個是附表一免抵退
2021-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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