是的,就是那樣子的哈
你好,我公司是招標(biāo)公司,平時(shí)除了申報(bào)本單位員工工資個(gè)稅,還要申報(bào)專家的評(píng)審費(fèi)的勞務(wù)報(bào)酬的申報(bào),請(qǐng)問我殘疾人保障金申報(bào)上年在職職工工資總額包括專家的評(píng)審費(fèi)勞務(wù)報(bào)酬全額嗎??
老師,我們單位是主要收入是招標(biāo)代理服務(wù),我們會(huì)從相關(guān)單位抽取專家參與評(píng)標(biāo),這些人不是我單位員工,來評(píng)標(biāo)產(chǎn)生的車費(fèi)和住宿費(fèi),我公司會(huì)進(jìn)行報(bào)銷,相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,我們公司支付給專家評(píng)審費(fèi)(專家不是本公司人員,偶爾發(fā)生支付費(fèi)用),幫專家代扣代繳個(gè)稅是按,正常工資薪金申報(bào),還是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我們公司是做招標(biāo)代理的,需要專家(不是本公司員工)評(píng)標(biāo),外地專家有差旅費(fèi)補(bǔ)貼,這筆補(bǔ)貼要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們公司2024年05月所屬期申報(bào)個(gè)稅,按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位員工),2025.04月(這個(gè)月),專家代開了勞務(wù)發(fā)票過來,要我們把正常工資薪金改成勞務(wù)報(bào)酬,跨年了還能更正嗎,怎么更正
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)??? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。