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老師,收到之前暫估的發(fā)票,進銷存要怎么處理?

2025-07-16 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-16 14:51

存貨不管的,只是財務(wù)系統(tǒng)做賬

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快賬用戶1401 追問 2025-07-16 14:52

老師,可是成本不對呀,比入庫多了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:53

除非開票的單價和數(shù)量有差別,不然庫房不管的

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快賬用戶1401 追問 2025-07-16 14:54

就是單價高了一些,可是數(shù)量是正確的?

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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:56

那么庫房不管了,財務(wù)直接調(diào)賬就行

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存貨不管的,只是財務(wù)系統(tǒng)做賬
2025-07-16
同學(xué)你好 紅沖暫估的然后重新做
2021-11-05
同學(xué),你的意思是你當(dāng)時進來的這個產(chǎn)品,你做了暫估,還是你賣出去的貨做了暫估,方便寫一下你的分錄嗎
2022-04-13
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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