你好,這個計(jì)入營業(yè)外收入稅收減免。
老師,請問一下小規(guī)模納稅人印花稅已申報(bào)已繳納后,,賬務(wù)處理為 借 應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅 貸 銀行存款 這樣做賬可以嗎
老師,去年的稅務(wù)申報(bào)表和賬面余額不一致,稅務(wù)申報(bào)表金額小于賬面,這種情況怎么處理?
是借款給下屬庫點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一直
借款給下屬庫點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一致
老師,請問印花稅稅費(fèi)不足一元不用繳納,這種需要賬務(wù)處理嗎?還有水利基金30萬以下不用繳納,這種又要怎么處理?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么