你好,同學(xué)。下屬庫(kù)點(diǎn)將印花稅轉(zhuǎn)給您,從稅務(wù)角度來(lái)看,這通常被視為一種資金往來(lái),而不應(yīng)影響印花稅的實(shí)際繳納情況。因此,您不需要因?yàn)檫@部分資金的轉(zhuǎn)移而調(diào)整已繳納的印花稅。
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
請(qǐng)問(wèn)老師,我有ab兩個(gè)單位,a是個(gè)體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬(wàn)不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
是借款給下屬庫(kù)點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫(kù)點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一直
借款給下屬庫(kù)點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫(kù)點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一致
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我沒(méi)有調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),調(diào)整了稅金及附加科目,以至于稅金及附加與應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)的稅金不一致
你好,在賬務(wù)上不應(yīng)該調(diào)整稅金及附加,應(yīng)該確認(rèn)為其他應(yīng)款,即將款項(xiàng)退回,或,確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
可以直接銀行存款,營(yíng)業(yè)外收入嗎
沒(méi)有發(fā)票可以進(jìn)收入嗎,需要交稅嗎
可以的,借,銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入? ? ? 要繳企業(yè)所得稅
別的稅要交嗎,譖值稅之類的
你好,我覺(jué)得增值稅不用的。