您好,印花稅不足1元的時(shí)候不需要繳納,則賬務(wù)處理時(shí)不需要計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅少于一元不用繳的嗎?申報(bào)點(diǎn)交費(fèi)沒(méi)有扣,在清繳稅費(fèi)也沒(méi)有需要繳了?還需要處理嗎
老師2022年水利建設(shè)基金政策變動(dòng)后,是按增值稅和消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)的。哪假如我銷售收入是20萬(wàn)增值稅有留抵稅額不想要繳納增值稅,哪我還需要繳納水利建設(shè)基金嗎??梢越忉屢幌路謩e有幾種情況需要繳納水利建設(shè)基金。一般納稅人月度不超10萬(wàn)小規(guī)模納稅人季不超30萬(wàn)不需要繳納水利建設(shè)基金政策還適用嗎。假如我月沒(méi)超10萬(wàn),但是繳納了增值稅這樣的話需要繳納水利嗎
老師,因1月多繳了印花稅,故456月申報(bào)印花稅時(shí)直接就減免了,不用繳納。這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?該怎么做?
是借款給下屬庫(kù)點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫(kù)點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一直
借款給下屬庫(kù)點(diǎn),繳納借款合同印花稅,但是庫(kù)點(diǎn)把這部分合同印花稅又轉(zhuǎn)給我們了,以至于稅金及附加印花稅少了,應(yīng)交稅費(fèi)跟申報(bào)印花稅多了,這種情況應(yīng)該怎么處理 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,是兩邊的印花稅可以不一致,還是必須調(diào)成一致
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
印花稅不足一元就是不做賬務(wù)處理對(duì)吧?
水利基金免征的這部分可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
那是不是可以理解為金額小的可以不做處理 ?
是的,根據(jù)重要性原則對(duì)您利潤(rùn)的影響變動(dòng)不大,印花稅可以不進(jìn)行入賬