你好!你是申報(bào)什么稅,哪個(gè)科目金額不一致?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷(xiāo)售額有差異,最終我是按照我的來(lái)申報(bào)的,這種情況有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報(bào)表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報(bào)表上修改了銷(xiāo)項(xiàng)稅,使賬面留底和申報(bào)表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)2023年12月份的增值稅申報(bào)表中留抵稅額比賬面上少,這種情況要怎么處理?
老師,我們是去年新辦企業(yè),才幾個(gè)月賬,去年賬簡(jiǎn)單做了個(gè)賬,電子稅務(wù)局申報(bào)了。今年發(fā)現(xiàn)賬有些不對(duì),重新建了賬,現(xiàn)在問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表期初金額和去年報(bào)稅又不一致的,這種情況如何處理?
老師,去年的稅務(wù)申報(bào)表和賬面余額不一致,稅務(wù)申報(bào)表金額小于賬面,這種情況怎么處理?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A(yíng)公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
營(yíng)業(yè)收入金額不一致,申報(bào)表金額小于賬面
你好!這個(gè)要看是哪個(gè)錯(cuò)了。如果申報(bào)表錯(cuò)了,更正申報(bào)
去年的申報(bào)表,如何更正呢?
你好!你是所得稅還是增值稅
是增值稅,月報(bào)
您好,請(qǐng)您點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【更正往期申報(bào)(增值稅、消費(fèi)稅、增值稅代扣代繳、扣繳企業(yè)所得稅)】,在此界面依次根據(jù)需要選擇申報(bào)表種類(lèi)、申報(bào)日期起止或所屬期起止后點(diǎn)擊“查詢(xún)”,根據(jù)查詢(xún)到的報(bào)表點(diǎn)擊右側(cè)的更正申報(bào)按鈕即可進(jìn)入更正界面,修改數(shù)據(jù)保存成功后上傳附送資料,然后點(diǎn)擊申報(bào)按鈕完成申報(bào)。