你好,這個建議你不要調(diào)了,直接把新開的發(fā)票貼到之前的憑證。
老師,21年開給對方的票對方遺失了,現(xiàn)在他們不給我結(jié)賬,需要我補一張發(fā)票嗎,我應(yīng)該怎么辦呢老師,是現(xiàn)在把之前的票沖紅嗎,
老師,我想問一下,就比如我們公司跟個個有業(yè)務(wù)23年開了發(fā)票20萬,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,又紅沖發(fā)票,現(xiàn)在23年的賬跟24年的賬怎么處理呢 23年的賬還有匯算要怎么辦(找郭老師)
老師,我有一張30000的發(fā)票,23年暫估入賬,24年5月份開來了公司,做了匯算清繳,入了帳,后來6月被對方紅沖,我現(xiàn)在該怎么處理這個帳
老師您好,我是一般納稅人, 我24年12月給對方開了一張發(fā)票,然后25年1月對方說不收24年的票,我在25年1月又重新開了,但是我當(dāng)時沒有在賬上和稅務(wù)上做紅沖,現(xiàn)在發(fā)票3才紅沖,但是我想把發(fā)票在賬務(wù)上做紅沖的放到2月份
老師,23年6月對公付款的一筆費用。后臺開了普票,沒人告訴我,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。一直掛著賬呢。請問我現(xiàn)在可以入在25年1月嗎
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
這樣操作會不會違規(guī)
你好,你如果能夠證明確實是24年的業(yè)務(wù)就可以,不算違規(guī)。
那為什么有的時候要調(diào)呢?
你如果沒有辦法證明這是24年的業(yè)務(wù),你就得要調(diào)整。
要怎么調(diào)?
你好,就是不能稅前扣除,要去更正匯算清繳。
賬上分錄怎么做?
你好,這個需要對方開紅字發(fā)票,拿紅字發(fā)票給你。 然后你做借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。