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老師請問下,5月申報免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個賬務處理怎么做,是做在5月還是6月

2025-07-15 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-15 13:49

5 月申報免抵退產(chǎn)生的免抵額,應在 5 月進行賬務處理。根據(jù)《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》規(guī)定,企業(yè)當月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關辦理增值稅納稅申報、免抵退稅相關申報

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齊紅老師 解答 2025-07-15 13:49

應納稅額為正數(shù):即免抵后仍應繳納增值稅,免抵稅額=免抵退稅額,沒有可退稅額。賬務處理為: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 借:應交稅費 —— 應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅) 應納稅額為負數(shù),且留抵稅額大于免抵退稅額:可全部退稅,免抵稅額為 0。賬務處理為: 借:應收出口退稅款 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅) 應納稅額為負數(shù),且留抵稅額小于免抵退稅額:可退稅額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。賬務處理為: 借:應收出口退稅款 應交稅費 —— 應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶4665 追問 2025-07-15 13:57

5月內(nèi)銷600萬,銷項78萬,出口100萬,認證進項60萬,沒有留抵,繳納增值稅18萬,免抵額13萬,老師分錄金額怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:03

1. 確認內(nèi)銷收入及銷項稅額 借:應收賬款 / 銀行存款 678 貸:主營業(yè)務收入 —— 內(nèi)銷 600 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 78 2. 確認出口收入(假設 FOB 價 100 萬,匯率已折算) 借:應收賬款 —— 國外客戶 100 貸:主營業(yè)務收入 —— 出口 100 3. 認證進項稅額入賬 借:原材料等(成本科目) 借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 60 貸:應付賬款 / 銀行存款 4. 計算并處理免抵退稅(免抵額 13 萬) 出口業(yè)務需結(jié)轉(zhuǎn)不可退稅的進項稅額(假設征稅率 13%,退稅率 13%,則征退稅率差為 0,無進項稅額轉(zhuǎn)出;若退稅率低于征稅率,需按 “出口額 ×(征稅率 - 退稅率)” 做進項轉(zhuǎn)出)。 此處因免抵額 13 萬,需確認 “出口抵減內(nèi)銷應納稅額”: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 13 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅) 13 5. 結(jié)轉(zhuǎn)當月應交增值稅 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 18 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 18 6. 實際繳納增值稅時 借:應交稅費 —— 未交增值稅 18 貸:銀行存款 18

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快賬用戶4665 追問 2025-07-15 14:09

借:應交稅費 —— 應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) 13 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅) 13 這個摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:09

你好,你就寫:本月出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額

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快賬用戶4665 追問 2025-07-15 14:12

那這個出口退稅貸方一直掛著?什么時候處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:13

你好,按現(xiàn)在的會計制度是可以有余額的。

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快賬用戶4665 追問 2025-07-15 14:27

免抵額次月產(chǎn)生附加稅,這個可以跟次月增值稅的附加稅一起計提嗎?需要單獨計提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:30

你好,這個只要最終計提和繳納的沒有少交就可以了,怎么樣操作都是可以的。

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5 月申報免抵退產(chǎn)生的免抵額,應在 5 月進行賬務處理。根據(jù)《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》規(guī)定,企業(yè)當月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關辦理增值稅納稅申報、免抵退稅相關申報
2025-07-15
你好,稅負只要看實際繳納了多少金額。
2025-07-09
在7月做6月的賬時做憑證
2023-07-17
你好;? ? ?在你8月產(chǎn)生的? 8月做賬。 如果你8月沒有結(jié)賬的話??
2021-09-13
那個是申報當月的附加稅費
2025-07-01
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