在7月做6月的賬時(shí)做憑證
老師好,7月供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)票,我沒抵扣,準(zhǔn)備8月抵扣的,但是在做7月會計(jì)憑證賬本的時(shí)候我把第二聯(lián)做到里面了。 現(xiàn)在做8月的憑證,我沒有依據(jù)了 請問現(xiàn)在怎么處理呢?
請問老師,我7月份做憑證,賬上做的是計(jì)提7月份工資,發(fā)放是6月份工資,我8月個(gè)稅申報(bào)表為7月份工資。請問對嗎
老師好,請問7月申報(bào)的6月的免抵退稅,是在7月做6月的賬時(shí)做憑證,還是8月做7月賬時(shí)做憑證?如果免抵退稅申報(bào)中,只有免抵,沒有退稅,要不要做賬?
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個(gè)成本票我7月記賬直接按照價(jià)稅合計(jì)的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
如果免抵退稅申報(bào)的,只有免抵,沒有退稅,要不要做賬?
企業(yè)在退稅時(shí),需要申請退稅資格,并按照規(guī)定填寫相關(guān)申請表格和單據(jù)。退稅時(shí),退稅款項(xiàng)會直接轉(zhuǎn)入企業(yè)的銀行賬戶或者其他應(yīng)收款賬戶中。
前期都OK了,我是想問一下,免抵退申報(bào),只有免抵額,沒有退稅額,要不要做憑證?
出口中的免抵額,是需要做會計(jì)憑證的