75000的免稅發(fā)票正確,就是在這里面填寫(xiě)。它出現(xiàn)提示你應(yīng)該是減免明細(xì)表沒(méi)有填寫(xiě)減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),然后在最后一行第一列第三列填寫(xiě)75000,最后一列最后一行75000×3%。
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專(zhuān)票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專(zhuān)用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專(zhuān)票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專(zhuān)票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票怎么處理呢
想問(wèn)一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開(kāi)免稅的發(fā)票。如我6月份開(kāi)了一張5萬(wàn)的普票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),填了5萬(wàn)元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫(xiě)分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬(wàn),貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元,因?yàn)閷?duì)方只付5萬(wàn)元,不付稅款了
老師您好,我們公司2月份開(kāi)了一個(gè)免稅發(fā)票金額是2萬(wàn)元,在納稅申報(bào)的時(shí)候免稅里面填了金額2萬(wàn)元。3月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,就紅沖了,但是3月納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填負(fù)數(shù)2萬(wàn)元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,要怎么操作整改呢
老師,我企業(yè)是一般納稅人,4月份里收到一張?jiān)牧习l(fā)票含稅5萬(wàn)元,我已在5月申報(bào)4月稅務(wù)的時(shí)候勾選抵扣了。但在5月份的時(shí)候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在又重新開(kāi)了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個(gè)環(huán)節(jié)我該怎么處理這賬務(wù)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)收到國(guó)外客戶(hù)的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國(guó)外客戶(hù)付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)?借銀行存款
老師,個(gè)體戶(hù)就一個(gè)經(jīng)營(yíng)者,沒(méi)有收入也沒(méi)發(fā)工資,可以不用報(bào)個(gè)稅吧
老師有銀行回單直接寫(xiě)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 等到收到發(fā)票后分錄 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收賬款 如果收沒(méi)有收到發(fā)票只有銀行回單不用入庫(kù)嗎?怎么入
老師,收到招標(biāo)公司退的保證金計(jì)入什么科目?支付的時(shí)候沒(méi)有做賬
我是山東菏澤的,完善個(gè)體工商戶(hù)法人和會(huì)計(jì)人員聯(lián)系方式,在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊?老師
新設(shè)立獨(dú)立核算的分公司,電子稅局App稅務(wù)登記怎么操作?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)有總分公司,增值稅和企稅一般是怎么申報(bào)繳納的,是按比例嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損不能填負(fù)數(shù)嗎
自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,視同銷(xiāo)售的分錄,借什么貸什么,不需要數(shù)字
我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少了,怎么平賬
免稅性質(zhì) 鮮活肉蛋的那里就是你需要選擇的免稅性質(zhì) 具體的選擇哪一個(gè),你看你單位的業(yè)務(wù)那個(gè)位置是你需要填寫(xiě)的。然后,后面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額。
老師是在這里填的嗎?紅色框那里填的嗎
是的對(duì)的,在這里面選擇
老師我是物流運(yùn)輸行業(yè)不知道應(yīng)該選擇什么
你好,你享受的是哪一個(gè)政策免稅呀?
老師我剛進(jìn)這個(gè)行業(yè)你清楚,物流運(yùn)輸行業(yè)
物流運(yùn)輸是國(guó)際的還是國(guó)內(nèi)的?國(guó)內(nèi)的沒(méi)有免稅政策
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸行業(yè),
沒(méi)有免稅政策,這個(gè)是不是開(kāi)錯(cuò)了?如果是開(kāi)錯(cuò)了的話(huà),免稅性質(zhì)先選擇其他吧。這個(gè)月宏沖再重新開(kāi)。你這個(gè)很有可能稅務(wù)局會(huì)要求你們補(bǔ)稅的。
老師我這個(gè)可以改成這樣嗎,不免稅直接填在第一個(gè)可以嗎?
可以的,可以這么做的。