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我結轉時候進項少了,怎么平賬

2025-07-15 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-15 17:41

是指進項稅額,沒有結平,還有余額?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:45

進項稅額做少了,我現在要結轉,對不上稅額的相差額

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:45

要怎么做分錄才能平賬

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:45

賬上進項與申報表進項對不上 ?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:48

對的,我把進項做了少了,現在平賬,怎么把銷項也跟著做少

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:48

用什么科目

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:49

我結轉時候實際差額13萬多,但是我賬面上相差30幾萬,所以這樣看來,我的進項做少了,銷項多了

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:53

通過營業(yè)外收支來調整

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 17:53

怎么分錄,是負數是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-15 17:59

借:進項 借:銷項 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:01

是負數嘛

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:02

這樣調整呢,是不是賬面數據就不精準

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齊紅老師 解答 2025-07-15 18:05

現在差異,只能這樣調整處理

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:06

你好,還在不在?

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快賬用戶2444 追問 2025-07-15 18:06

是負數是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-15 18:07

借:進項 借:銷項 貸:營業(yè)外收入
都是正數

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你好;? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-03
學員你好,銷項和進項做賬的時候是每月結轉到未交增值稅的
2022-05-14
你好,對方給你開發(fā)票的時候都是開的普通發(fā)票嗎?
2022-09-23
你好!對方不給你們開紅字發(fā)票嗎?轉出分錄你怎么做的寫一下
2021-01-15
你好,需要按月結轉,而不是年底一次性結轉的?
2022-01-05
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