原分錄紅沖102的銷售就行
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預繳了的稅怎么處理?
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數(shù)怎么處理?
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設(shè)計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設(shè)計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
老師:去年9月份我們給別的單位開了一張不到5萬元的銷項發(fā)票。對方一直沒有給我們付款。今天得知對方要求我工作沖紅了重新開一張發(fā)票(對方公司重組合并了)。這種對2024年企業(yè)所得稅匯算清繳有影響沒呢呢?
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務是設(shè)計。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師,我6月的工資發(fā)了,個稅沒扣,也沒計提,現(xiàn)在這個賬應該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯,一進一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計攤銷 第二年的賬面價值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報的時候銷項開出去的票要交,進貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個項目
購買燒水壺能計入辦公費用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對沖之后,應付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務收入呢?
公司應付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導致賬面有掛賬,后面稅務查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計提折舊是已發(fā)票時間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
老師,增值稅及附加稅分錄也是原分錄紅沖嗎
退增值稅不退附加稅的,
紅沖一張銷項票102萬,后面涉及到已繳納的增值稅及附加稅,還有繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
所得稅是累計利潤交,不影響的。已經(jīng)交的增值稅可以申請退稅
退增值稅不用查賬嗎?
不會的,賬明擺著,也不怕查
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。