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老師,我們是醫(yī)藥公司,藥師幫是個藥品平臺,銷售給這個平臺藥品,他們收的傭金直接在銀行存款里扣除了,收到銀行存款9970,平臺傭金30,沖應收賬款10000。這怎么寫分錄?后續(xù)平臺傭金會給發(fā)票

2025-07-14 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 12:45

借銀行存款9970 銷售費用服務費30 貸應收賬款1萬。 沒有收到發(fā)票,業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,就可以做銷售費用。收到了發(fā)票的時候再調(diào)整就行。

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借銀行存款9970,銷售費用30貸,應收賬款1萬。
2025-07-14
收到款項并扣除傭金時: 借:銀行存款 9970 銷售費用 —— 傭金 30 貸:應收賬款 10000 后續(xù)收到平臺開具的傭金發(fā)票時(若為增值稅專用發(fā)票,需體現(xiàn)進項稅): 借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(如有) 貸:銷售費用 —— 傭金 (紅字沖減原金額中含稅部分,或按發(fā)票調(diào)整)
2025-07-14
借銀行存款9970 銷售費用服務費30 貸應收賬款1萬。 沒有收到發(fā)票,業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,就可以做銷售費用。收到了發(fā)票的時候再調(diào)整就行。
2025-07-14
收到款項并扣除傭金時: 借:銀行存款 9970 借:其他應收款 —— 藥師幫傭金 30(暫掛,待收發(fā)票) 貸:應收賬款 —— 藥師幫平臺 10000 收到傭金發(fā)票后: 借:銷售費用 —— 傭金 30 貸:其他應收款 —— 藥師幫傭金 30 費用沒有發(fā)票匯算清繳的時候調(diào)增
2025-07-14
收到款項時: 借:銀行存款 9970 借:銷售費用 —— 傭金 30 貸:應收賬款 —— 藥師幫平臺 10000 收到傭金發(fā)票后:無需額外分錄
2025-07-14
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