你好可以這么做的
我們公司現(xiàn)在改成做信息平臺,代收了搬家款,扣除傭金后,剩下的就要打回去給搬家公司。這分錄怎么做?收款時 借:銀行存款 100 貸:其他應付款 80 應收賬款-XX公司 20
某電商平臺代銷商品,顧客在平臺購買,款項先由電商公司代收,再與商家結(jié)算時扣除服務費傭金,剩下的給商家。 站在電商公司角度以下2種哪種處理更加合理: 1、代收代付:收款時:借:銀行存款100貸:其他應付款-某某商家100。付款結(jié)算時:借:其他應付款100,貸:銀行存款80,主營業(yè)務收入20。開具20元服務費發(fā)票給商家 2、購銷模式:收款時:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入100,付款結(jié)算時:借:主營業(yè)務成本8,,貸:銀行存款80,月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤20
老師,我現(xiàn)在的一家公司需要做內(nèi)賬,對方打款到我們公賬,按打款金額的6%收取稅點,會計分錄可以這樣嗎 借:銀行存款 貸:其他應付款 其他業(yè)務收入-稅點, 用私帳回款后 借:其他應付款 貸:銀行存款(私帳會有多個,需要單獨設嗎)
上游廠家給的返利,我們同樣給下游,如果有一部分我們以我們自己的名義報費用的話,怎么做,比如總共費用1萬,我們自己報1000,墊付的下游9000。借:其他應收款xx廠家xx費用1萬, 貸應付賬款xx下游客戶xx費用 9000 本公司1000, 。等上游廠家報回來借庫存商品/現(xiàn)金/銀行 貸其他應收款xx廠家xx費用。那代墊的時候本公司應收賬款是負數(shù)了,怎么平
老師你好,我想問一下,就是我們公司當時在建造園區(qū)的時候,沒有給各個商家做分電表,后面商家用電,我們公司就采取了代收代付,分錄就是我們付給供電局分錄:借:其他應收款_商家 貸:銀行存款 然后收商家款分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款_商家,然后供電局開給我們的發(fā)票我就沒有入成本,這樣都是平的,但是現(xiàn)在稅務局要讓我們給商家開票,并把供電局開給我們的票入成本,我不知道這個分錄怎么做才平得了,請老師幫幫忙
老師,如果一個業(yè)務真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務報表不一致需要做什么賬務處理嗎?
3大題3小問,2023年預計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
除了這么做,還有沒有其他方式?另外我這么做會不會有稅務風險?
第三方平臺賺取的服務費沒風險
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。