是的,那個(gè)應(yīng)該是填的未開票收入
老師,想請(qǐng)教你個(gè)問題,就是我去電子稅務(wù)局報(bào)小規(guī)模的稅,是報(bào)未開票收入那個(gè)數(shù),一般是在報(bào) 印花稅那里填的,但是沒有印花稅在那里的話,我想在這個(gè)月報(bào)點(diǎn)收入在哪里報(bào)呢
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報(bào)增值稅的時(shí)候,電子稅務(wù)局銷售額根據(jù)開發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來,實(shí)際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個(gè)申報(bào)?
各位老師大家好, 我們公司是小規(guī)模,然后是個(gè)人獨(dú)資,在做季報(bào)的時(shí)候,除了電子稅務(wù)局里報(bào)了以后還要在自然人的那個(gè)里面報(bào)呢,這個(gè)怎么報(bào)呢,沒有超過30萬,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,你好,我接手的公司,電子稅務(wù)局申報(bào)的銷售額只是開票額度,沒有申報(bào)未開具發(fā)票的額度,企業(yè)是去年7月份成立了,一直都是只報(bào)開票銷售額,但是做賬把沒有開票的額度也暫估了,所以申報(bào)表的銷售額和賬里的銷售額不一樣,這樣的需要全部更正嗎?一直有留底,沒有產(chǎn)生過增值稅
老師:咨詢一下,母公司收到子公司(香港)款,這筆款屬于技術(shù)服務(wù)合同款。母公司收到做的收入,沒有開票,申報(bào)的時(shí)候這筆收入填在未開票里面。但是一直未開票,沒開票的金額很大,想咨詢老師,如果開票的話,怎么開呢?
請(qǐng)問:租賃付款額,租賃負(fù)債,使用權(quán)資產(chǎn),這三個(gè)意思不一樣嗎,
請(qǐng)問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個(gè)月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時(shí)怎么做賬、
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)量,作為6月末的庫(kù)存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?