你開進(jìn)來(lái)的是工程的話,也是按照建筑合同。如果是材料的,才是買賣的。
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請(qǐng)問老師這個(gè)印花稅包含采購(gòu)合同的印花稅嗎?還是只是申報(bào)和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
建筑行業(yè)開出去的工程服務(wù)發(fā)票,申報(bào)印花稅稅目時(shí)是選擇建筑安裝工程承包合同嗎
老師,這個(gè)買賣合同和建設(shè)工程合同的印花稅怎么申報(bào)呢
我們公司是做綠化工程,印花稅建設(shè)工程合同怎么申報(bào)?合同價(jià)不準(zhǔn)確最后以決算價(jià)格為準(zhǔn),按照工程進(jìn)度開具發(fā)票,能按照季度開票金額申報(bào)印花稅嗎
請(qǐng)問我們是建筑公司,印花稅的稅目 有承攬合同和建設(shè)工程合同,我們開300萬(wàn)工程款發(fā)票 ,要如何申報(bào)印花稅呢?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說(shuō)的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
因?yàn)榘l(fā)票比較多,歸類的話太耗費(fèi)時(shí)間了,按我這樣申報(bào)的話一毛錢也沒少交,只是不是那么準(zhǔn)確,可以不
因?yàn)榘l(fā)票比較多,歸類的話太耗費(fèi)時(shí)間了,按我這樣申報(bào)的話一毛錢也沒少交,只是不是那么準(zhǔn)確,可以不
可以的,可以這么做的。