?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應該支付給乙方的把農民工工資,打到甲方自己的農民工賬戶里了,那乙方怎么做賬??? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當?shù)囟悇站终f是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收???如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報???
老師:您好!名下有兩處經營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經營所得C表。咨詢過稅務機關后,稅務要求到線下柜臺申報經營所得B表,才可以申報經營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經營所得的B表該如何填寫相關收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
您好,7月建賬時銀行初始余額直接填寫6月底實際銀行賬戶余額(核對對賬單),6月工資47010元在7月記賬(借:管理費用47010 貸:應付職工薪酬47010,借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定征收僅按19100元計稅,7月補開的71000元(屬6月收入)需在賬務中補記收入(借:應收賬款71000 貸:主營業(yè)務收入71000)但不影響6月稅款,所有憑證留存?zhèn)洳椋?月起按查賬征收要求完整記賬申報。
但是7月份份開的票71000,當做7月份收入,這樣不是不用這么麻煩嗎,稅局計算增值稅直接就按開票收入來計算的。要是7月份的71000計入6月份的收入,但是稅務局計算增值稅又把7月份的開票增值稅計入第三季度了,這個又怎么記賬
?您好,7月開票71000元直接計入7月收入(增值稅按開票時間申報),6月工資47010元在7月支付時記賬(借:費用47010 貸:應付職工薪酬47010 借:應付職工薪酬47010 貸:銀行存款47010),6月核定收入19100元已完稅無需處理,建賬時銀行初始余額按6月底實際金額填寫,其他無需調整。
?您好,我現(xiàn)在去外面聚個餐,回到家再回復留言,請原諒。
那請問這個個體戶老板的個稅呢,按照什么申報,但是點進去電子稅務局顯示不用申報,這么奇怪,點經營所得也顯示不用申報,點個稅咯,錄資料只有雇員,沒有雇主的,雇員的申報6月份工資顯示沒有這個稅種,雇主的經營所得顯示也不用申報,是不是就完工了,第二季度的,報了增值稅
?您好,第二季度個稅(經營所得%2B工資)和增值稅均已完成,不用操作,直接進入Q3查賬征收即可。 核定征收期(6月):稅務局已按開票收入19100元自動核定個稅(經營所得),不用手動申報,系統(tǒng)顯示 不用申報 屬正常。 雇員工資個稅:如果系統(tǒng)提示 無稅種 ,可能是核定征收期間未開通綜合所得申報權限,6月工資47010元暫不用申報(但需保留工資表備查)。 增值稅:6月開票19100元已申報(Q2),7月開票71000元需在Q3申報