購(gòu)入的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)?
老師,您好。請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題:有一個(gè)公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因?yàn)橄胭I個(gè)小車然后特意去升的,說(shuō)可以少幾萬(wàn)塊錢)。然后現(xiàn)在購(gòu)車的發(fā)票都拿給我了,車的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機(jī)動(dòng)車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價(jià)稅合計(jì)376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購(gòu)置稅)33274.34 我想問(wèn)一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報(bào),6月份開(kāi)了一張專票價(jià)稅合計(jì)13378.03元,開(kāi)的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報(bào)填寫(xiě)了《增值稅減免稅申報(bào)表》,減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào),在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應(yīng)納稅額減征額欄沒(méi)有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動(dòng)輸入后,電正式提交申報(bào),出現(xiàn)錯(cuò)誤。是哪里出問(wèn)題了?
老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題,我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無(wú)票收入,開(kāi)出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來(lái)覺(jué)著無(wú)法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫(kù)存商品,600萬(wàn),貸固定資產(chǎn)600萬(wàn),可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù),只做無(wú)票收入,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊?說(shuō)白了 稅局要求我開(kāi)票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開(kāi)票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來(lái)就沒(méi)有這些車了,又要走下存貨,再開(kāi)票開(kāi)出去,這情況不知通過(guò)什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
請(qǐng)問(wèn)老師這題詳細(xì)怎么做2.2019年5月1日,華聯(lián)股份有限公司購(gòu)入B公司股票500萬(wàn)股,實(shí)際支付購(gòu)買價(jià)款900萬(wàn)元(包括交易稅費(fèi)),占B公司普通股股份的25%,華聯(lián)公司在取得股份后,派人參與了B公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,應(yīng)能夠?qū)公司施加重大影響,華聯(lián)公司采用權(quán)益法核算。投資當(dāng)時(shí),B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為4000萬(wàn)元。(2)2019年末B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元,并宣告發(fā)放現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。(3)2019年末B公司持有的一項(xiàng)成本為2000萬(wàn)元的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn),公允價(jià)值升至2200萬(wàn)元,B公司按公允價(jià)值調(diào)整該項(xiàng)金融資產(chǎn)賬面價(jià)值,并計(jì)入其它綜合收益。(4)2019年末華聯(lián)公司該項(xiàng)股權(quán)投資的可收回金額為1000萬(wàn)元。(5)2020年4月15日收到B公司現(xiàn)金股利50萬(wàn)元。(6)2020年7月1日華聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓對(duì)B公司的全部投資,實(shí)際收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款1500萬(wàn)元要求:根據(jù)上述資料編制華聯(lián)公司有關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資的會(huì)計(jì)分錄。(金額單位以萬(wàn)元表示)
公司簽的代運(yùn)營(yíng)店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
老師 我報(bào)季報(bào)所得稅 本年累計(jì)金額讓填寫(xiě)利潤(rùn)總額。我利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額是-29萬(wàn) 凈利潤(rùn)是-29.5萬(wàn) 我填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于每個(gè)月各項(xiàng)目確認(rèn)收入和成本,收入的確認(rèn),我是按每個(gè)月實(shí)際開(kāi)票金額,工程施工科目的成本結(jié)轉(zhuǎn)適當(dāng)匹配本月開(kāi)票收入,項(xiàng)目成本如果大于收入可以嗎?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
什么情況下,物業(yè)公司收的水電費(fèi)做代收代付
房產(chǎn)稅是按照實(shí)際收到的租金去繳納對(duì)吧
老板給員工報(bào)銷的費(fèi)用不是對(duì)公支付,也取得增值稅發(fā)票,那么應(yīng)該有什么付款依據(jù)保存以備稅務(wù)核查?
你好,小規(guī)模公司,有60萬(wàn)收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,直接按無(wú)票收入申報(bào),但是系統(tǒng)提示(本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。)我這個(gè)強(qiáng)制提交是否可以,還是我必須開(kāi)票在申報(bào)
分包方干的勞務(wù)的活 開(kāi)發(fā)票開(kāi)勞務(wù)施工費(fèi) 可以么
老師,公司只有法人1人,0申報(bào)個(gè)稅,所得稅預(yù)繳申報(bào)從業(yè)人數(shù)填0還是1啊
老師您好? 旅游公司收到的旅游服務(wù)收入需要繳納印花稅嗎?
沒(méi)有,我廠子是免稅企業(yè)
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
謝謝老師!
不客氣,祝你周末愉快。