你的減免稅明細(xì)表,填了600000/1.01*0.02%的減免稅沒?
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額54182.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。,申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候出現(xiàn)提示,老師應(yīng)該怎么操作
本期填寫適用于3減1政策的本期發(fā)生額大于開具1%征收稅征收率增值稅發(fā)票不含金額付5326.73的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。怎么填寫報(bào)表報(bào)稅?
申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)提交前跳出窗口,顯示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9451. 84的2% 請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
對(duì)比失敗本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額11649.02的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確收入沒超過30萬這個(gè)怎么辦
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額87976.22的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。老師,這是什么意思
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
填了減免稅表
那個(gè)只是提示,填報(bào)正確就提交
那就是我強(qiáng)制提交就可以,是吧
是的,減免稅填報(bào)正確就行
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差,那我這個(gè)提示,是不是我申報(bào)沒有問題,強(qiáng)制申報(bào)就行了?
直接上傳你的主表和減免稅明細(xì)表,完整些
這個(gè)是主表以及減免稅表
為啥主表第3欄不填呢?開的普票和未開票都要填3欄,專票是2欄
我上次問人工客服,要我九天在第1行就行
不是的哈,開的普票和未開票都要填3欄,不然就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)提示
那我把數(shù)填在3欄,減免稅那我填的沒問題吧,其他也沒問題是吧
我填3欄,還是調(diào)這個(gè)提示呀?
現(xiàn)在就可以提交申報(bào)了哈
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》主表第10檔和11欄等于0時(shí)減減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免稅代碼為 “01011608”的本期發(fā)生額-1%6稅率專、普票開具(含代開)金額*0.02+尾差,我還是提示這個(gè),我就是強(qiáng)制申報(bào)吧?
季度超過30萬,未開票就是填1,3欄,然后減免稅明細(xì)表,實(shí)際交稅就是1%
我明白,我的意思是我還是提示這個(gè),那我填的沒有問題吧?我就強(qiáng)制申報(bào)是嗎
數(shù)字計(jì)算正確就直接申報(bào)了就行