你好,試著把手工做的差額刪除看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯樱栽斐蛇@樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,這個(gè)問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個(gè)的問題。上面那個(gè)老師說,選擇其中一個(gè)科目來沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的,是無余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
老師,之前老會(huì)計(jì)交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計(jì)入到5月本年利潤(rùn)科目中,但是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說2.3月份申報(bào)人數(shù)1個(gè)且0工資申報(bào),現(xiàn)在合并申報(bào)5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報(bào)工資啦
老師 請(qǐng)問跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個(gè)題d選項(xiàng)是錯(cuò)的吧?波動(dòng)大不代表股價(jià)一直下跌呀,那我天天連板哪里會(huì)提升看跌期權(quán)的價(jià)值
小規(guī)模個(gè)體記賬是按每一個(gè)月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個(gè)月單獨(dú)記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益試算也應(yīng)該是平衡的,只是需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,為什么要?jiǎng)h除損益余額那
那老師你幫我看下這個(gè)差額是怎么算呢?
你好,表上期初數(shù)據(jù)是4月底數(shù)據(jù)吧,現(xiàn)在就把5月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)下就行了
我知道,現(xiàn)在也只能結(jié)轉(zhuǎn)5月了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,是手工做賬還是系統(tǒng)做賬,系統(tǒng)有結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)模塊直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
系統(tǒng)做賬,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)差額,但是我手動(dòng)做了之后又給我做平了,不知道怎么回事
現(xiàn)在數(shù)據(jù)是正確的吧,系統(tǒng)就把以前的也結(jié)轉(zhuǎn)了所以就正確了
但是我資產(chǎn)負(fù)債表一直不平,影響我報(bào)稅
方便發(fā)下截圖嗎,是不是本年利潤(rùn)數(shù)加的不對(duì)