借其他應(yīng)收款, 管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸銀行存款。把這個(gè)多做的放到其他應(yīng)收款里面收回來。借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師請(qǐng)問我在4月的時(shí)候做了一筆借銷售費(fèi)用貸現(xiàn)金?。ó?dāng)時(shí)沒有說這筆錢沒有支付)出去然后在5月的時(shí)候現(xiàn)金流水賬上面又有這筆費(fèi)用的存入(是因?yàn)?月沒有給出去5月有還回來了)那我5月怎么做賬呢?
老師,有個(gè)情況就是一筆費(fèi)用我先支付出去做了賬憑證A,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因沒支付成功,然后退回憑證B(原憑證A直接沖銷)。然后又重新支付。我想問的是,我的發(fā)票和相關(guān)資料原件是放在A憑證后面還是C憑證后面呢?
老師你好,我想問一下公司租賃的別人的車,然后這個(gè)車壞了去維修了,然后要了維修費(fèi)發(fā)票,嗯,但是呢,支付的時(shí)候,嗯是微信支付給人家錢忘了給人要現(xiàn)金收據(jù)了,沒有現(xiàn)金收據(jù)可以直接做庫存現(xiàn)金減少嗎?然后是280元的維修費(fèi)
就是我們公司2024年一月份的時(shí)候 有一筆收入是511500元,然后也有簽了合同,也開了那個(gè)增值稅專票出去,現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用就是這筆那個(gè)錢退回去,然后發(fā)票作廢。換別的公司打款這筆費(fèi)用進(jìn)來,具體是怎么操作的
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價(jià)1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?