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就是我們公司2024年一月份的時(shí)候 有一筆收入是511500元,然后也有簽了合同,也開了那個(gè)增值稅專票出去,現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用就是這筆那個(gè)錢退回去,然后發(fā)票作廢。換別的公司打款這筆費(fèi)用進(jìn)來,具體是怎么操作的

2024-06-11 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-11 11:46

您好,發(fā)票只能紅沖哦,紅沖后把原分錄復(fù)制金額為負(fù) 新開正數(shù)發(fā)票再按發(fā)票的金額來做分錄。本月增值稅申報(bào)讀入附表1是正負(fù)相抵的銷售收入金額

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快賬用戶3897 追問 2024-06-11 11:55

需要對方開紅字信息表嗎 我們根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票 然后對方是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們那個(gè)稅交了 怎么拿回來

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齊紅老師 解答 2024-06-11 11:58

您好,對方抵扣了,需要對方開紅字信息表 不拿回來,本月開一個(gè)正一個(gè)負(fù),就不用交增值稅,開正本來有增值稅的,現(xiàn)在抵了

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您好,發(fā)票只能紅沖哦,紅沖后把原分錄復(fù)制金額為負(fù) 新開正數(shù)發(fā)票再按發(fā)票的金額來做分錄。本月增值稅申報(bào)讀入附表1是正負(fù)相抵的銷售收入金額
2024-06-11
你好,第一,你們是小規(guī)模企業(yè)是可以申請核定專票的,只是專票也是3%(不考慮目前優(yōu)惠),退回去的3000塊實(shí)際是沒有實(shí)際貨物交易的,最好作為商業(yè)折扣處理。這種退回是不能反過來由客戶開發(fā)票的。
2021-12-28
同學(xué)你好 發(fā)票紅沖了你的分錄也要紅沖的,藍(lán)字發(fā)票需要退回的,直接負(fù)數(shù)沖減了,按照沖減之后的申報(bào)
2021-01-05
同學(xué)你好 按照開的發(fā)票來做分錄就行 證明按照實(shí)際情況來寫
2021-01-12
4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,仍然按無票收入賬務(wù)處理
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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