您好,發(fā)票只能紅沖哦,紅沖后把原分錄復(fù)制金額為負(fù) 新開正數(shù)發(fā)票再按發(fā)票的金額來做分錄。本月增值稅申報(bào)讀入附表1是正負(fù)相抵的銷售收入金額
我們的發(fā)票開了之后作廢,換了開票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個(gè)財(cái)務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒有這一個(gè)憑證嗎?那他報(bào)稅的時(shí)候他報(bào)了這一筆,然后對不上就是數(shù)對不上跟稅局的那個(gè)數(shù)就是,不知道怎么報(bào)
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷Ψ讲恍枰簿蜎]有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯了。這個(gè)對方現(xiàn)在還沒開票給我們
就是我們公司2024年一月份的時(shí)候 有一筆收入是511500元,然后也有簽了合同,也開了那個(gè)增值稅專票出去,現(xiàn)在想把這筆費(fèi)用就是這筆那個(gè)錢退回去,然后發(fā)票作廢。換別的公司打款這筆費(fèi)用進(jìn)來,具體是怎么操作的
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
需要對方開紅字信息表嗎 我們根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票 然后對方是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我們那個(gè)稅交了 怎么拿回來
您好,對方抵扣了,需要對方開紅字信息表 不拿回來,本月開一個(gè)正一個(gè)負(fù),就不用交增值稅,開正本來有增值稅的,現(xiàn)在抵了