您好,是財(cái)務(wù)額費(fèi)用的話才是對(duì)的
老師你好,銀行收到的利息10元,是借:銀行存款10貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入10 嘛?
老師,銀行利息是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入
老師您好 利息收入的分錄是, 借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入,利息收入嗎?
老師,付給對(duì)方保證金,多放多退回來(lái)2元,這個(gè)是入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入還是營(yíng)業(yè)外利息收入,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,查賬征收的個(gè)體戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得里面收入總額我是填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加銀行利息收入加營(yíng)業(yè)外收入的總額嗎?不然利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
就是我覺(jué)得上邊財(cái)務(wù)費(fèi)用都有負(fù)3.81元了,這里營(yíng)業(yè)外收入是不是不對(duì)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還填3.81元是不是不對(duì)
您好,營(yíng)業(yè)外收入肯定不對(duì),需要是財(cái)務(wù)費(fèi)用
您再看下
您再看下,是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
我上邊之前說(shuō)錯(cuò)了,是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
就是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3,81? 這個(gè)是沒(méi)沒(méi)錯(cuò)的
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心