6月末,需要將增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅和增值稅 ,是按月交還是按季度交?
請(qǐng)問老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過30萬,怎么樣繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
第二季度季末企業(yè)所得稅計(jì)提之后,7月繳納稅款,分錄都算6月底的還是繳納算7月的?一般納稅人小型微利企業(yè)減免所得稅和增值稅一樣做營業(yè)外收入嗎具體分錄怎么做?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅月不超10萬季度不超30萬不征增值稅,超過3%全額征稅 企業(yè)所得稅按100*2.5%,超100按5%征企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
23年小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬是免增值稅,如果我這個(gè)季度開了30萬給客戶,而且我并沒有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開了30萬。成本發(fā)票也取得了30萬,那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價(jià)款來交還是價(jià)稅合計(jì)金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點(diǎn)成本票也沒有,申報(bào)第二季度稅后,會(huì)被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計(jì)50萬,總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請(qǐng)問增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥]有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?
平時(shí)都沒有做有關(guān)增值稅的分錄阿
每次收入都是直接確認(rèn)的收入 借:其他貨幣資金-微信 貸:主營業(yè)務(wù)收入
然后提現(xiàn)到銀行卡 借:銀行存款 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金
確認(rèn)收入時(shí),要同時(shí)確認(rèn)增值稅的
但是,每次收的都是物業(yè)費(fèi)和垃圾清運(yùn)費(fèi)都是開收據(jù),不開普票阿
6月份都沒開一張普票
按未開票收入確認(rèn)與處理,分錄與開票是一樣的
不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的嗎
如果計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月底是不是也需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅阿,
不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
季末時(shí),若要交增值稅,則計(jì)提附加稅。若不用交增值稅,不用計(jì)提附加稅。將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
如果一個(gè)季度不足30萬,增值稅計(jì)提了,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,計(jì)提的附加稅呢!也需要轉(zhuǎn)嗎,還是放在那里