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物業(yè)會(huì)計(jì),按季度繳納企業(yè)所得稅和增值稅,如果本季度不足30萬,6月末還用做賬嗎有關(guān)企業(yè)所得稅和增值稅

2025-07-12 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 11:23

6月末,需要將增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶9796 追問 2025-07-12 11:29

平時(shí)都沒有做有關(guān)增值稅的分錄阿

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快賬用戶9796 追問 2025-07-12 11:30

每次收入都是直接確認(rèn)的收入 借:其他貨幣資金-微信 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9796 追問 2025-07-12 11:31

然后提現(xiàn)到銀行卡 借:銀行存款 ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:33

確認(rèn)收入時(shí),要同時(shí)確認(rèn)增值稅的

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快賬用戶9796 追問 2025-07-12 15:26

但是,每次收的都是物業(yè)費(fèi)和垃圾清運(yùn)費(fèi)都是開收據(jù),不開普票阿

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快賬用戶9796 追問 2025-07-12 15:27

6月份都沒開一張普票

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:32

按未開票收入確認(rèn)與處理,分錄與開票是一樣的

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快賬用戶9796 追問 2025-07-13 08:10

不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的嗎

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快賬用戶9796 追問 2025-07-13 08:11

如果計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,月底是不是也需要根據(jù)增值稅計(jì)提附加稅阿,

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齊紅老師 解答 2025-07-13 09:55

不開票也是需要確認(rèn)收入和計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 09:56

季末時(shí),若要交增值稅,則計(jì)提附加稅。若不用交增值稅,不用計(jì)提附加稅。將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶9796 追問 2025-07-13 10:00

如果一個(gè)季度不足30萬,增值稅計(jì)提了,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,計(jì)提的附加稅呢!也需要轉(zhuǎn)嗎,還是放在那里

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你好小規(guī)模季度超過了30萬 是全額繳納增值稅的 。比如你開了32萬不含稅收入。 那么你 增值稅 =32萬*1%繳納增值稅 。 企業(yè)所得稅的話 是看你是否 符合小微企業(yè)。 符合的話 按利潤 *5%或10%繳納 所得稅。
2021-01-22
您好,您的成本和收入一樣多,是不需要交的
2023-07-13
您好,按照不含稅收入15萬元申報(bào)
2021-04-07
你好,在6月底做計(jì)提分錄,7月做繳納的分錄,減免的都是計(jì)入到營業(yè)外收入。
2021-07-30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-04-28
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